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水文局內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

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水文局內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

附件3:

甘肅水文水資源局201*年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

201*年在省局的領(lǐng)導(dǎo)下,在廳審計(jì)處等上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我局財(cái)務(wù)處審計(jì)組全體同志認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和財(cái)經(jīng)法律法規(guī),根據(jù)全局工作的總體部署,按照內(nèi)部工作規(guī)范化、程序化和制度化的要求,以水文業(yè)務(wù)工作為中心,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作思路,突出對(duì)局屬各單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,在促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),F(xiàn)就201*年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)健全機(jī)構(gòu),形成有效的內(nèi)審工作機(jī)制我局一直非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,局黨委和局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作給予高度重視和支持,201*年在財(cái)務(wù)處內(nèi)設(shè)立審計(jì)組,并抽調(diào)了2名業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的同志充實(shí)到審計(jì)小組,切實(shí)保證審計(jì)工作不中斷、隊(duì)伍不散。年初主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取審計(jì)工作匯報(bào),部署審計(jì)任務(wù),并提出要求,紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)定期督促檢查,研究部署審計(jì)工作。

二、貫徹重點(diǎn)審計(jì),全面督促檢查的方針

201*年重點(diǎn)對(duì)定西、臨洮、威武局領(lǐng)導(dǎo)干部離任或任期進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),同時(shí)在財(cái)務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上,針對(duì)上級(jí)的有關(guān)精神和我局財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,對(duì)酒泉、平?jīng)觥c陽、張掖、隴南、天水局在財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出、固定資產(chǎn)管理、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、政府采購管理、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、個(gè)人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,并對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行了專項(xiàng)的核查。通過審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,有利地促進(jìn)了我局財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生,提高了財(cái)務(wù)管理工作的水平。

三、規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序,提高審計(jì)工作質(zhì)量

審計(jì)工作是審計(jì)人員執(zhí)行政策的過程,審計(jì)時(shí)審計(jì)人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序,認(rèn)真對(duì)待每一次審計(jì)過程,包括審計(jì)依據(jù)、范圍、程序、審計(jì)評(píng)價(jià),在每次審計(jì)前都發(fā)出審計(jì)通知書,確定審計(jì)內(nèi)容,審計(jì)人員分工,進(jìn)駐審計(jì)現(xiàn)場要召開會(huì)議,審計(jì)過程中認(rèn)真做好審計(jì)底稿記錄、審計(jì)表格填制及各項(xiàng)證據(jù)的取證工作,歸納問題,及時(shí)溝通,堅(jiān)持依法審計(jì),及時(shí)形成審計(jì)報(bào)告。

四、通報(bào)審計(jì)結(jié)果

審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)情況,召開局辦公會(huì)議,通報(bào)審計(jì)結(jié)果,研究確定審計(jì)結(jié)論和整改意見,征求被審單位意見,核實(shí)后下發(fā)審計(jì)意見,提出整改意見,限期整改,并按照檔案化、規(guī)范化的要求歸檔保存每個(gè)單位的

審計(jì)資料,確保審計(jì)資料的完整、規(guī)范。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報(bào),對(duì)財(cái)務(wù)管理上存在的問題分析歸納,并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo),要求各單位認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真執(zhí)行并及時(shí)完善各類財(cái)務(wù)管理制度。

201*年我局對(duì)局屬3個(gè)勘測局進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面達(dá)到30%,對(duì)局屬9個(gè)勘測局進(jìn)行了全面財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查面達(dá)到100%。

從審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況看,各單位能夠不斷健全財(cái)務(wù)管理制度,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。被審計(jì)單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,財(cái)務(wù)收支真實(shí),基本合規(guī),但還存在著一些問題:一是預(yù)算執(zhí)行機(jī)制還不夠完善,未能定期對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析;二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí),資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格,個(gè)別資產(chǎn)購置未能嚴(yán)格履行審批手續(xù),政府采購管理不夠完善;三是基建管理工作效率不高,個(gè)別勘測局基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢,項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未能及時(shí)開展竣工財(cái)務(wù)決算。

五、201*年審計(jì)工作主要思路及打算

1、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究,特別是內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高內(nèi)審工作的水平,加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。2、繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)審計(jì)檢查。

在檢查中,注意點(diǎn)面結(jié)合,從宏觀著眼,微觀入手,并通過審計(jì)檢查報(bào)告,及時(shí)向局黨政領(lǐng)導(dǎo)提供信息,為省局宏觀決策服務(wù);同時(shí)對(duì)反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,完善相關(guān)內(nèi)審制度。

3、繼續(xù)做好基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作,配合上級(jí)審計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)隴南“512”地震災(zāi)后重建基建項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì),確保審計(jì)質(zhì)量,提高審計(jì)效益。

4、進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,對(duì)原有的內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行修訂,制定符合實(shí)際情況、易于操作的財(cái)政經(jīng)費(fèi)、基建、技術(shù)咨詢審計(jì)實(shí)施細(xì)則和有關(guān)審計(jì)結(jié)果執(zhí)行的制度辦法。

二一一年一月十日

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財(cái)政局內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督工作總結(jié)范文

財(cái)政局內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督工作總結(jié)--范文201*年10月10日星期日07:38財(cái)政內(nèi)部審計(jì)是財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部的一種獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)活動(dòng),通過檢查和評(píng)價(jià)財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)各業(yè)務(wù)處室及所屬單位財(cái)政政策執(zhí)行、財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)管理等活動(dòng)的真實(shí)、合法以及內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性、真實(shí)性、合法性、有效性,促進(jìn)財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部加強(qiáng)財(cái)政和財(cái)務(wù)管理,以及各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn),同時(shí),也是財(cái)政機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。近幾年來,我們財(cái)政監(jiān)督檢查局按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》、《財(cái)政檢查工作辦法》、《財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)政監(jiān)督辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,在做好全市行政事業(yè)單位財(cái)政政策執(zhí)行、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理監(jiān)督的同時(shí)狠抓內(nèi)部審計(jì)的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊(duì)伍建設(shè),逐步建立起"領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全,上下協(xié)調(diào),內(nèi)控嚴(yán)密"的內(nèi)審工作新機(jī)制,并注重將內(nèi)審工作與提高全體財(cái)政人員的監(jiān)督和制度意識(shí)結(jié)合起來、與完善各項(xiàng)制度結(jié)合起來、與提高財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部管理水平結(jié)合起來,使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度不斷加大,在財(cái)務(wù)管理、權(quán)力監(jiān)督制約、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用,取得了明顯的效果。對(duì)局機(jī)關(guān)9個(gè)業(yè)務(wù)科室、5個(gè)中心財(cái)政所和局屬4個(gè)單位201*年度財(cái)務(wù)收支、財(cái)政資金撥付及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。通過財(cái)務(wù)內(nèi)審,對(duì)財(cái)政局下屬二級(jí)單位、業(yè)務(wù)科室、五個(gè)中心財(cái)政所在執(zhí)行財(cái)政局的各項(xiàng)規(guī)章制度中存在的問題和不足進(jìn)行了如實(shí)反映,并且針對(duì)存在的問題,提出了合理化建議,并限其各單位在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

從源頭上預(yù)防和治理腐敗,在全系統(tǒng)內(nèi)部全面推行了"以德養(yǎng)廉,以章保廉,以儉促廉"的"三廉"新舉措,先后出臺(tái)了崗位目標(biāo)責(zé)任制、"八個(gè)不準(zhǔn)""八個(gè)必須做到"等四十五項(xiàng)、四百多條款項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)持每年年中、年終兩次集中內(nèi)部審計(jì)檢查,做到有約束制度、有監(jiān)督渠道、有檢查程序、有處理機(jī)構(gòu)。

組織專門力量對(duì)七個(gè)鎮(zhèn)街農(nóng)稅分局近三年財(cái)務(wù)收支、債權(quán)債務(wù)、任務(wù)目標(biāo)完成等情況以及局機(jī)關(guān)今年以來的財(cái)務(wù)收支情況分別進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì),這次審計(jì)采取一聽二看三查方式,即主動(dòng)聽取呼鎮(zhèn)街黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的意見;詳細(xì)查看各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度是否建立、健全,會(huì)計(jì)檔案憑證保管是否完整,翻閱帳簿、記帳憑證;逐一整理核實(shí),填寫"內(nèi)部審計(jì)報(bào)告",匯總情況,查擺問題,提出建議。通過扎實(shí)有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,有力促進(jìn)了內(nèi)部財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)范建設(shè),提高了依法理財(cái)水平。

狠抓財(cái)政內(nèi)審工作提高內(nèi)部管理水平一、領(lǐng)導(dǎo)重視,確保內(nèi)審工作正確方向

財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督與財(cái)政收入監(jiān)督、支出監(jiān)督和會(huì)計(jì)監(jiān)督共同作為財(cái)政大監(jiān)督的重要內(nèi)容。近年來,我們?cè)陂_展以內(nèi)部檢查為主要內(nèi)容的內(nèi)審工作中,始終得到局黨組、局長室的關(guān)心和支持,作為全局工作和每年監(jiān)督檢查的重點(diǎn)之一,列入了重要工作日程。一是局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取財(cái)政監(jiān)督部門內(nèi)審工作匯報(bào),親自審定年度內(nèi)審工作計(jì)劃和實(shí)施方案,并對(duì)如何做好財(cái)政內(nèi)審工作提出明確要求,要求監(jiān)督部門要全面加強(qiáng)內(nèi)審工作,提出了實(shí)施"高頻率、高強(qiáng)度、高效果"的財(cái)政內(nèi)部檢查的指導(dǎo)方針,把開展內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè),提高財(cái)政內(nèi)部人員的制度意識(shí)、安全意識(shí)和服務(wù)效能意識(shí)的重要舉措,極大地激發(fā)了財(cái)政監(jiān)督部門開展內(nèi)審工作的信心和熱情;二是局主要領(lǐng)導(dǎo)在全局許多重要會(huì)議上,對(duì)財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)各部門提出了要求,明確了財(cái)政監(jiān)督部門可以對(duì)局機(jī)關(guān)和下屬單位執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)務(wù)管理的任何部門、任何工作、任何時(shí)候都可以實(shí)施檢查,各業(yè)務(wù)處室和有關(guān)單位必須認(rèn)真配合,自覺接受監(jiān)督;三是局領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心財(cái)政監(jiān)督檢查隊(duì)伍建設(shè),明確提出了要建立一支"能干事、干成事、不出事"的財(cái)政機(jī)關(guān)隊(duì)伍,先后精選了一批思想作風(fēng)好,責(zé)任意識(shí)強(qiáng),又具備專業(yè)知識(shí)的干部充實(shí)到財(cái)監(jiān)隊(duì)伍,平時(shí)不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),使其既熟悉內(nèi)審業(yè)務(wù),又是內(nèi)部審計(jì)工作的行家,有效地加強(qiáng)了對(duì)全局內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù);四是局領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持把加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督作為提高財(cái)政機(jī)關(guān)執(zhí)行力和作風(fēng)建設(shè)的重要抓手,對(duì)內(nèi)審中提出的問題給予高度重視,及時(shí)研究解決處理和改進(jìn)方法,支持和鼓勵(lì)內(nèi)審人員大膽履行職責(zé),極大地促進(jìn)了財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)審工作的健康有序發(fā)展,為全面構(gòu)建"安全、高效、和諧"財(cái)政機(jī)關(guān)的目標(biāo)作出了努力。

二、制度先行,確保內(nèi)審工作有序推進(jìn)

近年來,我們按照內(nèi)查內(nèi)審,制度先行的理念,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善各項(xiàng)監(jiān)督檢查制度,確保了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。一是加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)有制度的貫徹落實(shí),采取舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、專題研討會(huì)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)、檢查前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策講解,以及個(gè)人平時(shí)經(jīng)常性的學(xué)習(xí)等形式,認(rèn)真抓好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《財(cái)政檢查工作辦法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財(cái)政監(jiān)督辦法》等制度的貫徹落實(shí),堅(jiān)持把制度學(xué)習(xí)列入全年財(cái)政監(jiān)督工作計(jì)劃內(nèi)容,嚴(yán)格按制度檢查,實(shí)施依法行政,確保了內(nèi)審工作在政策法規(guī)的框架下開展;二是制定了內(nèi)部管理制度,先后制定了《財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度》、《財(cái)政監(jiān)督檢查管理控制制度》、《關(guān)于完善財(cái)政監(jiān)督工作體系的意見》、《關(guān)于財(cái)政政策制定、執(zhí)行和完善循環(huán)監(jiān)督機(jī)制》、《預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督三位一體工作機(jī)制》、《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等相關(guān)制度,同時(shí),為進(jìn)一步推進(jìn)我局財(cái)政大監(jiān)督工作機(jī)制的建設(shè),強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查,下發(fā)了《關(guān)于貫徹財(cái)政部〈財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法〉的通知》,進(jìn)一步明確內(nèi)審監(jiān)督的職能和工作安排,保證內(nèi)部監(jiān)督的質(zhì)量,提高內(nèi)部監(jiān)督的效率,制定并實(shí)施了以對(duì)內(nèi)部處室日常監(jiān)督考核為主要內(nèi)容的《無錫市財(cái)政監(jiān)督管理工作考核辦法》,明確了考核的目的、對(duì)象、內(nèi)容以及方法,對(duì)財(cái)政監(jiān)督管理制度的建立、組織保障、工作開展等方面進(jìn)行全面考核,為全面提升我局的財(cái)政內(nèi)審工作水平提供了制度保障。

三、強(qiáng)化檢查,確保內(nèi)審工作落到實(shí)處

作為財(cái)政部門,我們始終堅(jiān)持將內(nèi)部檢查作為內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容和方式方法,我們開展的內(nèi)部監(jiān)督檢查時(shí),主要是由財(cái)監(jiān)局組織對(duì)財(cái)政部門內(nèi)設(shè)各職能機(jī)構(gòu)的財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、預(yù)算編審執(zhí)行、內(nèi)部制約制度以及直屬單位的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況實(shí)施的監(jiān)督檢查。通過內(nèi)部監(jiān)督檢查,總結(jié)財(cái)政內(nèi)部管理中好的經(jīng)驗(yàn)和做法,客觀、公正、真實(shí)地反映存在的問題和不足,提出處理意見和改進(jìn)管理的建議。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理,推進(jìn)依法理財(cái),保證財(cái)政政策和重大決策的落實(shí)執(zhí)行,保證財(cái)政資金和人員的兩個(gè)"安全",促進(jìn)建立健全監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)控管理的制衡機(jī)制,以達(dá)到嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)內(nèi)部管理,建立健全緊密銜接、相互制衡的財(cái)政管理運(yùn)行機(jī)制。

(一)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為重點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)基層單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督、管理和整改。近年來,財(cái)監(jiān)局會(huì)同辦公室、人事、紀(jì)檢等部門每年組織對(duì)局機(jī)關(guān)行政、食堂、基建、財(cái)政投資評(píng)審中心、建設(shè)發(fā)展投資公司、函校、注協(xié)等下屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、資金使用等進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)審。通過內(nèi)審,要求各單位對(duì)審計(jì)出的一些共性問題(如核算方式不夠一致,原始憑證不夠規(guī)范,工資收入不統(tǒng)一,固定資產(chǎn)管理不到位等)及時(shí)進(jìn)行整改,針對(duì)審計(jì)查出的具體問題,在落實(shí)上下功夫,做到事事有落實(shí),件件有結(jié)果。特別是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,對(duì)不符合規(guī)定的支出堅(jiān)決不予報(bào)銷;嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度管理現(xiàn)金,加大貨幣資金管理力度,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,對(duì)不符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定的核算業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行更正;對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行徹底清查,做到賬卡相符,賬實(shí)相符。為了防范各單位違規(guī)設(shè)置"小金庫",通過建立健全內(nèi)部約束機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制,從源頭上杜絕"小金庫"、賬外賬問題的發(fā)生;通過不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度,基本上做到靠制度管人,靠制度管錢,按制度辦事,為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計(jì)工作鋪平了道路。

(二)組織對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行內(nèi)審。一是每年組織對(duì)部門預(yù)算的編制情況進(jìn)行內(nèi)審,特別是對(duì)專項(xiàng)資金的編制和使用管理作為對(duì)部門預(yù)算的重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容,通過內(nèi)審,使各項(xiàng)財(cái)政政策得到很好落實(shí),各項(xiàng)資金編制更加規(guī)范,確保了資金管理的合規(guī)性、合法性;二是重點(diǎn)對(duì)由國庫處負(fù)責(zé)核算的市本級(jí)預(yù)算外資金的所有賬套,主要圍繞預(yù)算外資金管理政策落實(shí)情況、指標(biāo)管理情況、預(yù)算收支執(zhí)行情況、資金撥付審核風(fēng)險(xiǎn)控制情況以及財(cái)務(wù)核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等方面,采取審閱報(bào)表和賬簿、抽查憑證、向相關(guān)人員了解核實(shí)情況等檢查方法進(jìn)行檢查。通過檢查,相關(guān)處室能夠履行各自的職責(zé),嚴(yán)格對(duì)照內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定,確保了業(yè)務(wù)核算的規(guī)范性、正確性,為全市預(yù)算外資金順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供了重要的基礎(chǔ)性保障作用;三是通過對(duì)各業(yè)務(wù)處室日常監(jiān)督再監(jiān)督的機(jī)會(huì),對(duì)各業(yè)務(wù)處室在日常管理和對(duì)下指導(dǎo)的情況進(jìn)行認(rèn)真的監(jiān)督檢查,確保各業(yè)務(wù)處室能夠嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度開展工作。

(三)組織內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查。我們財(cái)政監(jiān)督局每年與紀(jì)檢組、監(jiān)察室、辦公室、人教處等部門聯(lián)合開展對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,重點(diǎn)對(duì)各個(gè)崗位職責(zé)履行情況、各風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的把關(guān)情況、各個(gè)環(huán)節(jié)的有關(guān)銜接情況、落實(shí)效果情況等進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查,通過檢查,進(jìn)一步提高全體人員的制度觀念,推動(dòng)了各項(xiàng)工作的開展。

(四)組織對(duì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬的專項(xiàng)檢查。我們財(cái)政監(jiān)督局每年與會(huì)計(jì)、辦公室、人教處等部門合作,對(duì)各業(yè)務(wù)處臺(tái)賬的建設(shè)情況進(jìn)行了檢查,我們按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、無錫市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)局基礎(chǔ)臺(tái)賬管理的實(shí)施意見》和《基礎(chǔ)臺(tái)賬管理控制制度》等制度規(guī)定。組織對(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)臺(tái)賬的專項(xiàng)檢查,重點(diǎn)檢查了各處室臺(tái)賬的設(shè)立、借閱、移交、銷毀和保管與歸檔情況,使臺(tái)賬管理逐步實(shí)現(xiàn)制度化和規(guī)范化,促進(jìn)了財(cái)政科學(xué)化管理水平的提高。

(五)組織對(duì)離任人員的審計(jì)工作。近幾年來,我們財(cái)監(jiān)局根據(jù)局黨組、局長室的安排,以離任審計(jì)為重點(diǎn),進(jìn)一步完善制度、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,先后對(duì)所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),主要發(fā)揮了以下作用:一是對(duì)任期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支情況、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況、固定資產(chǎn)的保值增值情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的完成情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),通過內(nèi)審摸清了被審計(jì)單位的家底,分清了責(zé)任,使交接雙方交的清楚,接的明白;二是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期和任期中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出客觀公正的評(píng)價(jià),并將審計(jì)結(jié)果作為考核干部的重要依據(jù),存入本人檔案,為干部管理部門考核和任用干部提供了重要依據(jù);三是通過審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部群眾的法制觀念和廉潔自律意識(shí),促進(jìn)了反腐倡廉工作的開展;四是進(jìn)一步規(guī)范了管理,進(jìn)一步健全了各項(xiàng)規(guī)章制度,有力地加強(qiáng)了對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督。

總之,通過幾年的內(nèi)審工作實(shí)踐,我們深刻的認(rèn)識(shí)到,內(nèi)審工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、責(zé)任重大的一項(xiàng)綜合性工作,也是財(cái)政監(jiān)督的重要內(nèi)容,在當(dāng)前構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制建設(shè)中,我們將進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審的功能,繼續(xù)圍繞全局中心工作,認(rèn)真履行監(jiān)督、內(nèi)審職責(zé),進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督功能,提高內(nèi)審工作水平。

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