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審計工作總結(jié)

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審計工作總結(jié)

XXXX年審計工作總結(jié)

XXXX年,在聯(lián)社的正確領導下,全體信合員工緊緊圍繞聯(lián)社整體部署,以支持“三農(nóng)”為中心,以經(jīng)營效益為出發(fā)點,不懈努力,取得了存貸款穩(wěn)步增長,實力增加,效益提高的良好局面。審計科在省、市聯(lián)社的部署下,加大審計檢查工作力度和頻率,充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,努力查錯糾弊,堵塞漏洞,有效促進了我市信用社各項業(yè)務的規(guī)范、穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。現(xiàn)將一年來的審計工作情況總結(jié)如下:一、審計工作概況

201*年審計科認真學習省市聯(lián)社相關規(guī)定及辦法,根據(jù)省稽核處及市聯(lián)社安排,結(jié)合我市實際情況,確定以序時審計為基礎,專項審計為重點的工作方針,先后對我市11個信用社進行了全面的序時審計,在進行序時審計的同時,根據(jù)省、市二級聯(lián)社的要求以及業(yè)務發(fā)展的需要及時組織完成專項審計12項,同時配合省聯(lián)社和市聯(lián)社相關部門完成相關檢查工作8項。為了確保審計質(zhì)量,在每次審計工作進行前都要確定重點項,明確責任,合理分工,從而確保每次審計檢查工作高效、及時、準確地進行。通過一年審計,共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件2起,挽回經(jīng)濟損失24.3萬元,清理出各種違規(guī)貸款782.48萬元,查出了部分信用社在業(yè)務經(jīng)營、內(nèi)控制

度等方面存在的問題,堵塞了漏洞,糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務操作,提高了依法經(jīng)營意識,增強了管理制約機制,從而為**聯(lián)社業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。

二、審計工作具體內(nèi)容

(一)抓決算真實性審計,為經(jīng)營管理目標的制定提供了決策依據(jù)。為全面掌握201*年會計決算情況,真實反映財務狀況和經(jīng)營成果,201*年1月1日,我們抽調(diào)20人分5個組對全市信用社201*年會計決算真實性進行了審計,重點審計了存款、貸款、股金、應收應付款、各項財務收支、201*年績效考核、201*年當年到期未收回貸款等的真實性并對審計查出的問題進行了整改,為201*年經(jīng)營管理目標的制定提供了決策依據(jù)。

(二)抓離任審計,為聯(lián)社選拔干部提供了有價值的參考依據(jù)。201*年1月至3月,我們結(jié)合干部調(diào)整實際,分二批,先后成立專班,對全市調(diào)整的信用社主任、副主任、會計進行了離任審計。共審計信用社主任、副主任19名,主管會計12名,重點對其任職期間的各項業(yè)務經(jīng)營完成情況、責任貸款收回情況、干群關系、各項制度落實及執(zhí)行力度等方面進行了審計,共審計出問題56項。在審計過程中,我們本著實事求是,客觀公正的原則,真實地反映了其任職期間經(jīng)營管理中的功與過、是與非,為聯(lián)社選拔干部提供了有價

值的參考依據(jù)。

(三)抓績效工資審計,確保本年績效考核辦法落到實處。201*年4月我們組成4個審計小組對各信用社一季度的績效工資考核和各項業(yè)務經(jīng)營情況進行了審計,共計審減14個信用社績效工資共計14297元,審增8個信用社績效工資共計18885元,并針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了意見,保證了績效考核辦法實施的真實性。

(四)抓免責貸款審計,提高信貸員工作積極性。201*年3月4日至201*年3月20日,我們分5個組對全市23個信用社審報的免責貸款進行了審計,對符合免責條款的9個信用社13筆共計22萬元的貸款進行了免責認定,界定了工作責任。

(五)抓任期經(jīng)濟責任審計,正確的評價干部任期經(jīng)濟責任和經(jīng)營業(yè)績。201*年3月份我們對職滿一年半以上的信用社主任、副主任進行了任期經(jīng)濟責任審計。共審計了4個信用社5名正副主任,審計出跨區(qū)貸款34筆,金額127.98萬元、壘大戶貸款48筆、金額230.8萬元、以貸收息金額5.6萬元、以貸盤活不良資產(chǎn)22.5萬元等多種問題,真實反映這些信用社主任、副主任在任職期間執(zhí)行上級聯(lián)社各項規(guī)章制度情況,實事求是、客觀公正的評價干部任期經(jīng)濟責任和經(jīng)營業(yè)績。

(六)抓序時審計,規(guī)范經(jīng)營。為防范金融風險,促進我社

各項業(yè)務健康快速發(fā)展,自201*年5月至201*年12月,我們對全市11個信用社進行了全面的序時審計,對被審計信用社的執(zhí)行政策情況、業(yè)務經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了全面的審計。共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件2起,挽回經(jīng)濟損失24.3萬元,審計出壘大戶等重大違規(guī)貸款16戶金額395.6萬元,審計出其它違規(guī)違紀現(xiàn)象91條,規(guī)范了我社的經(jīng)營,清除了我社的風險隱患。

(七)抓強制休假審計,防范經(jīng)營風險。自201*年8月至201*年12月,我們根據(jù)全市強制休假情況,分三批,對全市的所有參與強制休假人員進行了強制休假審計。共審計強制休假人員319人,審計面達到了應審計人員的100%。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,下發(fā)了整改通知書,使審計中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時的整改。

(八)抓大額貸款到期未收回審計,防范信貸風險。201*年10月,我們對全市正常科目中5萬元以上的到期未收回大額貸款進行了審計,共審計了9個信用社37筆金額534萬元已逾期到期貸款,分析了未收因的原因及對存在的風險進行了評估,對可能存在的信貸風險及時的進行了預警。(九)協(xié)調(diào)配合抓審計。一年來,我們應省聯(lián)社省署及市聯(lián)社各時期工作安排協(xié)同省聯(lián)社及市聯(lián)社相關科室進行了以下相關檢查工作:一是協(xié)同市聯(lián)社進行了全市信用社員工行為風險排查工作;二是配合省聯(lián)社進行了*********的檢查;

三是配合風險科和存款科進行了春天行動及不良貸款分類臺賬的驗收審計;四是配合我市經(jīng)濟偵查大隊搞好各類違法貸款的外調(diào)和核對工作;五是************六是配合信貸科進行了信貸工作檢查;七是配合監(jiān)察科進行了*******活動檢查;八是配合省聯(lián)社進行了領導干部經(jīng)濟責任審計。通過與其它部門的合作,有效的促進了聯(lián)社整體工作的開展。三、工作中存在的問題和以后的打算

過去的一年,我們雖然做了一定的工作,取得了一定的成績,但是也存在一些不足。一是序時審計進度有待進一步加快;二是審計力度還有待加強。

新的一年中,我們將加大審計力度,針對上年工作中的薄弱環(huán)節(jié),加強工作的針對性,緊緊圍繞聯(lián)社中心工作,認真開展稽核工作,加強內(nèi)控管理,控制新案發(fā)生,強化審計監(jiān)督,增加審計頻率,確保審計項目和審計面達到100%,同時加大查處和責任追究力度,對各類違規(guī)違紀行為嚴格進行處理,確保每次審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題都能夠查處和整改到位,收到實效。

總之,一年來,我社審計工作在聯(lián)社領導的正確領導下,做了一定的工作,較為圓滿地完成了各項工作任務,較好的發(fā)揮了審計的監(jiān)督作用,但與上級要求尚有差距。今后,我們將加強學習,不斷提高政策領悟水平和綜合業(yè)務能力,加大審計力度,切實維護各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實,為我市

信用社業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步健康推進保駕護航。

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**區(qū)審計局二一年工作總結(jié)

201*年,我區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的領導下,牢固樹立科學審計理念,堅持把“抓落實、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發(fā)點,緊緊圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展中心,較好地完成了全年各項審計任務。截止201*年12月底,我局實施完成審計項目16個,正在進行的審計項目4個;查出違規(guī)金額79.33萬元,追繳財政收入2.6萬元,發(fā)出審計綜合報告15篇,被領導批示1篇,較好地發(fā)揮了審計在促進地方經(jīng)濟建設中的職能作用,F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下:

一、積極履職,努力促進審計工作轉(zhuǎn)型

(一)深化財稅審計,促進我區(qū)財政增收增效。我局在預算執(zhí)行審計中,堅持以預算資金流向為主線,以重大專項資金審計為重點,以促進財政增效增收為立足點。通過審計,促進財政增收節(jié)支,規(guī)范財稅管理,提高財政資金使用效益,取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中,我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠程審計,主要對201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據(jù)遠程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果,確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計,共查補入庫漏征稅款***萬元。

10月14日,在區(qū)第八屆人大常委會召開第二十一次會議上,***局長受區(qū)政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示,要求各有關部門對審計查出的問題認真整改,采取得力措施切實加強改進自身管理。

(二)突出重點民生資金審計,促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,加強對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關的各種民生資金進行審計,審計覆蓋面逐年擴大,監(jiān)督深度不斷加強。201*年以來,我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項重要民生資金進行了審計,審計表明,我區(qū)財政專項資金使用取得了較好社會效益,但存在個別專項資金管理不規(guī)范,部分資金支出管理不嚴,以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視,表示將切實進行整改,完善專項資金管理。

(三)強化領導干部經(jīng)濟責任審計,促進依法理財和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟責任審計中,審計機關與紀檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責聯(lián)動,監(jiān)督的深度和力度進一步加強。201*年以來,共完成經(jīng)濟責任審計3宗,查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時糾正。

(四)繼續(xù)開展財務收支審計。促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。截止11月完成了對區(qū)**局和***小學以及區(qū)***局的財務收支審計。從審計情況看,區(qū)***存在往來款掛帳,欠交養(yǎng)

老保險金等問題,***小學存在虛報冒領工資、人員超編、上繳財政預算款不及時等問題,區(qū)***局存在個別項目執(zhí)法不到位,往來款掛帳等問題,通過審計,分別對三個單位提出審計建議,對**局下達了審計決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務收支審計,預計12月中旬可結(jié)束。

(五)積極落實政府交辦工作,為領導決策服務。

我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作,為村民排憂解難,積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜;夏收期間,集中走訪慰問,幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區(qū)委、政府領導的要求,由區(qū)紀委牽頭,我局抽調(diào)多人次,赴***村搞好穩(wěn)定工作;配合區(qū)紀委、監(jiān)察局、財政局在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項治理工作,為建立建全我區(qū)懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設發(fā)揮了積極做用;配合財政局、教育局做好對農(nóng)村小學普九化債兌付工作。在開展工作的同進,我局還集中力量,抽調(diào)人員,認真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉,不斷提升審計質(zhì)量水平

(一)積極推進審計信息化建設,從技術(shù)層面提高審計水平。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標,推進先進的審計技術(shù)手段與有效的審計工作方式,不斷探索計算機審計的新路子、新方法。今年我局在財政預算執(zhí)行審計及地稅局稅收征管審計中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計,

有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為推進我區(qū)審計技術(shù)手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎。11月份,我局5名工作人員參加了市審計局組織的AO現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我局將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計,將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

(二)堅持審計改革創(chuàng)新,從監(jiān)督層面提高審計水平。201*年,我局堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬審計工作,以現(xiàn)代審計理念拓展審計思路,積極創(chuàng)新審計方式方法,實施了審計工作四個轉(zhuǎn)變,一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟活動監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變,認真揭示財經(jīng)領域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題;二是由傳統(tǒng)的事后審計為主向事中、事后審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變,對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤;三是由過去的側(cè)重一般財務收支審計向注重管理和績效審計轉(zhuǎn)變,更多地關注單位的經(jīng)濟決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值;四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務并重轉(zhuǎn)變,堅持審幫促相結(jié)合,積極幫助被審計單位完善機制,健全制度,強化管理,堵塞漏洞。上述四個轉(zhuǎn)變,使審計機關在更高層面上發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年,我局將以科學發(fā)展觀為指導,堅持解放思想、實事求是,不斷增強班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力,積極宣傳《審計法實施

條例》,認真履行憲法和法律賦予的職責。強化預算執(zhí)行審計監(jiān)督,強化專項資金審計監(jiān)督,強化經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。同時,積極探索效益審計、計算機審計等審計方法,不斷提高審計質(zhì)量,使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關作風建設、黨風廉政建設,文明創(chuàng)建工作,繼續(xù)深入扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,進一步解放思想,提高效能,樹立科學審計理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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