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企業(yè)納稅自查報告(精選多篇)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-22 07:37:20 | 移動端:企業(yè)納稅自查報告(精選多篇)
第一篇:企業(yè)納稅情況自查報告

市地稅分局:

xxxx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位201*年至201*年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

一、企業(yè)概況

實收資本xxxx,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)201*年至201*年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果為:

1. 營業(yè)稅檢查情況:截止201*年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:201*年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設,加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現(xiàn)了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據(jù)稅務局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督,并積極進行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

①由于工程未決算,目前已付工程款...元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證,已付...元,暫未代扣稅金。

經(jīng)過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī),學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。

第二篇:a類企業(yè)納稅情況自查報告

a類企業(yè)納稅情況自查報告 企 業(yè) 代 碼:

企 業(yè) 名 稱:

經(jīng) 濟 性 質:

詳 細 地 址:

填 寫 人 員:

填 寫 日 期:

基本情況

法人

財務主管

辦稅人員

聯(lián)系電話

職工人數(shù)

注冊資金

開 戶 銀 行

銀 行 帳 號

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

主營收 入

其他業(yè)務

收入

應 收

賬 款

預 收

賬 款

其他應

(轉載自第一范文網(wǎng)http://,請保留此標記。)

收款

其他應

付款

投資

收益

利潤

總額

應納稅

所得額

注:詳細說明經(jīng)營狀況和增減變動原因,應包括:對外投資情況;與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來情況;經(jīng)營成本、經(jīng)營費用、管理費用的構成;其他業(yè)務收支情況;借款及利息支出情況;營業(yè)外收支情況;稅后利潤分配情況;其他可能影響納稅的情況(如:簽定合同份數(shù)、項目、金額;往來款項等)。

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

第三篇:a類企業(yè)納稅情況自查報告

a類企業(yè)納稅情況自查報告

( 年度)

企 業(yè) 代 碼:

企 業(yè) 名 稱:

經(jīng) 濟 性 質:

詳 細 地 址:

填 寫 人 員:

填 寫 日 期:

基本情況

法 人

財務主管

辦稅人員

聯(lián)系電話

職工人數(shù)

注冊資金

開 戶 銀 行

銀 行 帳 號

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

主營收 入

其他業(yè)務

收入

應 收

賬 款

預 收

賬 款

其他應

收 款

其他應

付 款

投資

收益

利潤

總額

應納稅

所得額

注:詳細說明經(jīng)營狀況和增減變動原因,應包括:對外投資情況;與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來情況;經(jīng)營成本、經(jīng)營費用、管理費用的構成;其他業(yè)務收支情況;借款及利息支出情況;營業(yè)外收支情況;稅后利潤分配情況;其他可能影響納稅的情況(如:簽定合同份數(shù)、項目、金額;往來款項等)。

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

企 業(yè) 納 稅 情 況 報 告

稅 種

應納稅額

已納稅額

應補稅額

合計

營 業(yè) 稅

第四篇:納稅自查報告

xxxxxxxxxxxxxxxx公司

納稅自查報告

根據(jù)分局的工作安排,xxx稅務所于xxxx年x月份對我單位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值稅申報情況進行了納稅評估。現(xiàn)將我公司納稅自查情況報告如下:

一、企業(yè)概況:

xxxxxxxxx有限公司, 公司注冊地址: xxxxxx,開業(yè)(設立)日期: xxxx-xx-xx, 納稅人識別號: xxxxxxxx, 登記注冊類型:其他有限責任公司 , 法定代表人(負責人): xx,財務負責人: xx, 注冊資本或投資總額:xxx萬元 ,從業(yè)人數(shù): xx人, 經(jīng)營范圍: xxxxxxxx。聯(lián)系電(本文 來自公文素材庫:m.seogis.com)話: xxxxx。

二、銷售及申報情況:

我公司是一般納稅人,xxxx年1-12月實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元,申報銷項稅額:xxxxxx元,進項稅額:xxxxxx元,實現(xiàn)應納增值稅稅額合計:xxxxxx元, 期末留底稅額為xx。

三、自查情況

通過自查,我公司主要從事xxxxx的銷售,所有銷售均按月銷售額開票、按所開票據(jù)金額結賬,絕沒有銷售不計收入的情況。

我公司人員有xx人,全年工資總額xxxx,人均工資xxx.未超標準列支。

我公司嚴格按照財務制度及稅法規(guī)定結轉成本費用,每筆業(yè)務都如實申報納稅。無少計收入、多記成本、多記費用情況。

我公司無廠家返利或返實物現(xiàn)象,無其他業(yè)務收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值稅、企業(yè)所得稅已足額上繳,無漏繳、少交情況,我們將會繼續(xù)不斷完善和提高我們的工作。

xxxxxxxxxxxxxxxxx公司

xx年xx月xx日

第五篇:納稅自查報告表

年度

納稅人編碼:

納稅人名稱:

單位:元

填表日期:

項目

自查前匯算清繳申報金額

自查調整額(調減用“-”反映)

自查調整后重新申報金額

備注說明

1

2

3=1+2

納稅調整后所得

(主表a類第23行)

彌補以前年度虧損

(主表a類第24行)

應納稅所得額

(主表a類第25行/

b類主表第3行)

自 查 補 繳 稅 額 情 況

企業(yè)所得稅

個人所得稅

營業(yè)稅

其他稅費

合計

4

5

6

7

8=4+5+6+7

自查項目

自查結果

1.是否存在賬外經(jīng)營?

2.是否存在稅收上應確認收入而未確認收入的情形?

3.稅前扣除的成本費用是否真實并符合稅收規(guī)定?

4.享受的稅收優(yōu)惠是否符合條件并按規(guī)定辦理相關手續(xù)?

5.稅前扣除的資產(chǎn)損失是否符合條件并按規(guī)定辦理相關手續(xù)?

自查情況文字說明

自查后稅負仍明顯偏低的原因詳細說明

本單位所填報的各項內(nèi)容真實、準確,如有虛假,愿承擔法律責任。

法定代表人簽字:

年 月 日

納稅人公章:

經(jīng)辦人:

聯(lián)系電話:

備注:

1.納稅人應對照自查項目認真開展自查,并在自查結果是或否欄內(nèi)打“√”,如第3-5項自查項目當年度未發(fā)生的,可在相應的“是”欄內(nèi)注明“未發(fā)生”;

2.如需填報內(nèi)容較多,可另附紙張;

3.本表一式兩份,由法人、經(jīng)辦人簽字并加蓋公章后報送主管稅務機關。

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