第一篇:201*商貿(mào)企業(yè)財務大檢查的自查報告
××縣商業(yè)局:
按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。
(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告,請予審查。
××縣百貨公司
xxxx年×月×日
第二篇:商貿(mào)企業(yè)財務大檢查的自查報告
范例
××百貨公司財務大檢查的自查報告
××縣商業(yè)局:
按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。
(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告,請予審查。
××縣百貨公司
199×年×月×日
第三篇:商貿(mào)企(公文素材庫:m.seogis.com)業(yè)財務大檢查的自查報告
范例
××百貨公司財務大檢查的自查報告
××縣商業(yè)局:
按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(二)今年春節(jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。
(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告,請予審查。
××縣百貨公司
199×年×月×日
第四篇:財務大檢查自查報告
關于財務大檢查的自查報告
根據(jù)《201*年財務大檢查實施方案》的通知精神,依據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)定,對我單位的201*年201*年兩個會計年度進行財務大檢查,檢查情況如下:
一、此次財務大檢查我單位領導高度重視,以積極認真的態(tài)度,精心組織,仔細檢查,設立了財務大檢查的自查小組。
二、 此次財務大檢查的時間為201*年、201*年兩個會計年
度。
三、 自查的具體內(nèi)容
1、 設立了單獨的財務核算機構,擔任財務核算管理工作的
人員兩名,都具備了會計從業(yè)資格。
2、 建立了單位內(nèi)部會計核算體系,是按照財務管理制度的
規(guī)定制定相應的分工管理職責,財務報銷制度健全。
3、 現(xiàn)在沒有銀行賬戶。
4、 會計報表數(shù)據(jù)真實、完整、編制與報送及時。
5、 單位票據(jù)的領購、保管、使用和核銷都是按照總公司的
規(guī)定實行的。
6、 不存在轉(zhuǎn)讓、出借、和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使
用偽造財政票據(jù)的情況。
7、 不存在未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入,沒
有將單位的有關費用直接沖抵租金收入的現(xiàn)象。
8、 不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。1
9、 不存在收款、收費收入不入賬的情況。
10、 工資、津貼都是按照總公司的要求發(fā)放的。
xx公司
2 201*.11.8
第五篇:農(nóng)墾建筑公司財務大檢查自查報告
農(nóng)墾建筑公司財務大檢查自查報告
甘肅省農(nóng)墾集團有限責任公司:
接甘墾集團財[201*]20號文件,《關于開展墾區(qū)財務大檢查的通知》,要求對我公司201*年-201*年的財務管理活動進行全面檢查,我公司已對應文件要求的檢查內(nèi)容,對財務管理活動進行深入、細致的檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下: 一、此次財務大檢查我公司領導高度重視,以積極認真的態(tài)度,精心組織,仔細檢查,設立了財務大檢查的自查小組。
二、此次財務大檢查的時間為201*年-201*年三個會計年度。
三、自查的具體內(nèi)容
1、我公司現(xiàn)行《小企業(yè)會計準則》,會計科目和會計賬簿均按照《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實,規(guī)范。財務管理活動嚴格尊照集團公司下發(fā)的財務管理制度。
2、我公司財務部現(xiàn)有專職會計人員5名,年齡在25-40歲之間,均取得會計從業(yè)資格證,其中2人為中級職稱,1人為初級職稱。建立了健全的財務人員崗位職責則,明確職責分工,會計檔案由專人負責管理。
3、
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