三體系內(nèi)審報告
201*年內(nèi)部質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全三合一體系
內(nèi)部審核報告
一、審核目的:
對公司在建項(xiàng)目及建制單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全面檢查,驗(yàn)證三合一體系運(yùn)行和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動結(jié)果的有效性和適宜性。二、審核范圍:
GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001:201*及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T50430-201*)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的公司機(jī)關(guān)本部各職能部門、實(shí)施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、審核依據(jù):
1、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001:201*標(biāo)準(zhǔn)及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T50430-201*);2、質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全體系文件:一體化管理手冊、一體化程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書;
3、國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。四、審核組組成及分工
組長:XXX副組長:XXXX
成員:劉XX、姚XX、李XX、黃XX。五、審核日程安排:(見審核日程安排表)六、審核綜述:
按年度內(nèi)部審核計劃及本次審核日程安排,公司于201*年9月4日至201*年9月26日在管理者代表的組織下,由內(nèi)審員具體負(fù)責(zé),針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關(guān)人員就體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行了一次內(nèi)部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進(jìn)行。現(xiàn)就本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的情況總結(jié)如下:
1、建制單位
XX分公司:對法律法規(guī)更新不及時,且未及時傳達(dá)與培訓(xùn)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4條款;對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有按時進(jìn)行驗(yàn)證,不符合QB/HJ-B-16的5.2.4條款。
XX站:缺失部分設(shè)備驗(yàn)收、檢查保養(yǎng)維護(hù)記錄,不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2條款;無環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施記錄,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。
2、項(xiàng)目部
XX指揮部:沒有對環(huán)境因素的識別評價及控制措施相關(guān)資料,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3條款;
XXXX一工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。XXXXX二工區(qū):無對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4條款;無危險源風(fēng)險評價記錄,不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5條款。
XXXXX四工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。
XXXXX五工區(qū):未對環(huán)境因素進(jìn)行識別、調(diào)查,無重要(重大)環(huán)境因素清單,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4條款。XXXXX六工區(qū):沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。
XXXXX項(xiàng)目:沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對其進(jìn)行適宜性評價,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款;無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款;
擴(kuò)展閱讀:三體系內(nèi)部審核報告
福建煙草機(jī)械有限公司
內(nèi)部審核報告
№.201*-06-08審核目的201*年度3個體系運(yùn)行計劃內(nèi)審,并為外審前做準(zhǔn)備工作,檢查公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性與有效性公司所有與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關(guān)的部門,包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部(包括技術(shù)組、各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢組、機(jī)修組、倉庫等)、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等。201*年6月01日至201*年6月02日審核范圍GB/T19001:201*質(zhì)量體系要求、GB/T24001-201*標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)、公司全面管理手冊(第審核審核依據(jù)B.O版)、三合一體系程序性文件,第三層文件及相日期關(guān)的法律法規(guī)。審核審核員組長審核計劃實(shí)施情況:本次審核范圍包括公司公司所有與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關(guān)的部門,包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部(包括技術(shù)組、各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢組、機(jī)修組、倉庫等)、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等部門,覆蓋了GB/T19001:201*質(zhì)量體系、GB/T24001:201*環(huán)境體系和GB/T28001:201*職業(yè)健康安全管理體系要求的所有要素。本次依據(jù)GB/T19001:201*版標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行文件的改版工作,改為第B.0版本,自201*年4月8日,本次內(nèi)審也著重查看公司是否能夠滿足新版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。本次審核共審核了兩天,得到各部門主管的大力支持,使得審核計劃得到順利實(shí)施。各部門都有發(fā)現(xiàn)一些問題,有當(dāng)場提出整改要求,但沒有開不合格項(xiàng)。品管組在在環(huán)境管理體系運(yùn)行中開了一個不合格項(xiàng),但各個部門的工作還要繼續(xù)做細(xì),深入發(fā)展。通過本次審核,認(rèn)為我司的3合一體系運(yùn)行是有效的與符合的。希望繼續(xù)保證3合一體系的有效運(yùn)行。本次內(nèi)審共開具三份不符合項(xiàng)報告,不合格項(xiàng)報告與有關(guān)部門進(jìn)行了溝通確認(rèn),并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報溝通整個內(nèi)審情況,最后在末次會議上回顧總結(jié)兩天內(nèi)審的總體情況,現(xiàn)場宣布不符合項(xiàng)報告,由管理者代表責(zé)令有關(guān)部門在20天內(nèi)完成整改,并要求內(nèi)審組成員繼續(xù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。存在的主要問題:1、成品倉庫部分滅火器材和滅火檢被物品堵塞,存在消防隱患;2、生產(chǎn)車間生產(chǎn)固廢有隨意丟棄現(xiàn)象;3、外包繡花廠未進(jìn)行供方評價;本次內(nèi)審的主要建議:1、由辦公室繼續(xù)加強(qiáng)對三體系標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件的學(xué)習(xí),以使員工進(jìn)一步認(rèn)識三體系知識,也可作為不斷加強(qiáng)員工培訓(xùn)的內(nèi)容之一;2、進(jìn)一步加強(qiáng)對滅火器材的檢查,對應(yīng)急措施和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的檢查,做到有備無患。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:本次內(nèi)審在各部門的支持和配合下,內(nèi)審組能夠較系統(tǒng)地對公司進(jìn)行檢查,認(rèn)為公司三體系運(yùn)行基本良好,運(yùn)行達(dá)到一定的效果,但仍存在不足,各部門應(yīng)舉一反三,對類似問題予以整改;這次內(nèi)審表明:1、我司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是基本有效的與符合的;4、體系文件基本符合GB/T19001:201*、GB/T24001-201*和GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)要求;5、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性評價:1)、體系基本能保證實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo);2)、對體系評價出的重要環(huán)境因素和重在危險源基本能實(shí)施有效控制;3)、自我改進(jìn)的機(jī)制已經(jīng)初步建立。4)、通過體系的建立和實(shí)施,多數(shù)員工提高了質(zhì)量意識與環(huán)境安全保護(hù)意識,基本能遵守與本崗位有關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,但體系文件實(shí)施的充分性不夠,存在較多缺失,有待進(jìn)一步改進(jìn);6、環(huán)境和安全體系實(shí)施效果的評價:1)、污染預(yù)防:A、對各種污染因素強(qiáng)調(diào)了從源頭控制和實(shí)施控制;B、各種污染物的排放能滿足國家和地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求;C、公司未出現(xiàn)安全事故,持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),確保員工權(quán)益。糾正措施要求:1、各部門舉一反三,查找類似問題并進(jìn)行自行糾正,迎接7月份的外審。注:
審核組長/日期:管理者代表/日期:
友情提示:本文中關(guān)于《三體系內(nèi)審報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,三體系內(nèi)審報告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時刪除。