業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖
業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖
部門名稱層次行政總監(jiān)A總部辦公室總部辦公室B流程名稱概要各部門(項(xiàng)目部)C開始業(yè)務(wù)招待計(jì)劃通過審批業(yè)務(wù)招待管理工作流程業(yè)務(wù)招待集團(tuán)總經(jīng)理D調(diào)整計(jì)劃未通過責(zé)任部門E1234重新調(diào)整未通過各部門計(jì)劃匯總辦公室填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》相關(guān)部門5審批通過辦公室678實(shí)施相關(guān)部門接待費(fèi)用與信息反饋相關(guān)部門資料留存9結(jié)束節(jié)點(diǎn)說明
B2業(yè)務(wù)招待計(jì)劃
公司大型、重要的業(yè)務(wù)招待,職能部門應(yīng)會(huì)同辦公室實(shí)現(xiàn)制定計(jì)劃,并納入季度和閱讀工作計(jì)劃。B3審批
職能部門會(huì)同辦公室制定的招待計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。B3計(jì)劃匯總
辦公室負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批的招待計(jì)劃匯總,以便安排實(shí)施。C4填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》
各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)招待,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》,報(bào)送辦公室。B5審批
各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)招待,應(yīng)報(bào)行政總監(jiān)審批;大型或重要的業(yè)務(wù)招待需報(bào)總經(jīng)理審批實(shí)施。B6實(shí)施
經(jīng)審批后的業(yè)務(wù)招待活動(dòng),即可由各部門會(huì)同辦公室組織實(shí)施。C7接待費(fèi)用與信息反饋
業(yè)務(wù)招待完成后,招待人員應(yīng)憑《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。B8資料留存
辦公室將業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單等資料存檔,以便查閱。
擴(kuò)展閱讀:XXXXX公司業(yè)務(wù)招待管理實(shí)施細(xì)則及管理流程圖(201*.03版)
XXXXX公司業(yè)務(wù)招待管理實(shí)施細(xì)則
為進(jìn)一步規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,簡化招待,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的實(shí)際,以《XXXXX集團(tuán)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》為基礎(chǔ),特制定本實(shí)施細(xì)則。
第一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則
(一)公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按年度全面預(yù)算的招待費(fèi)用,實(shí)行總額控制;項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照國家財(cái)經(jīng)制度及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)算出年度總額,實(shí)行總額控制,嚴(yán)禁超支。
(二)所有的業(yè)務(wù)招待均實(shí)行事前審批制度。
(三)嚴(yán)格遵循“必需、合理、節(jié)約”的原則,禁止利用工作之便,借業(yè)務(wù)活動(dòng)之名,用公款進(jìn)行私人宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng)。
(四)嚴(yán)禁以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等名義進(jìn)行宴請(qǐng)活動(dòng)和公款吃喝。與兄弟單位間業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)宴請(qǐng)和送禮,不得隨意進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。因工作需要確需安排接待時(shí),經(jīng)公司及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可外出接待。
(五)接待用餐嚴(yán)格控制陪客人數(shù),實(shí)行對(duì)口接待,由公司相關(guān)科室及項(xiàng)目相關(guān)處室陪同,其他無關(guān)人員不參加,一般掌握在3人以內(nèi)。
(六)公司領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人及檢查組到工地調(diào)研、檢查工作,一律輕車簡從,在工地食堂就餐;不得列隊(duì)歡迎歡送,不得安排各種娛樂消費(fèi)活動(dòng)。
第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍
(一)用于上級(jí)主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、政府部門到公司及項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)工作,或因工作需要與之溝通協(xié)調(diào)工作的接待。(二)用于公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。(三)用于公司各科室到項(xiàng)目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方公務(wù)外出及項(xiàng)目人員公務(wù)外出發(fā)生的就餐等必要性費(fèi)用支出。
(四)用于公司及項(xiàng)目在節(jié)日以及主題活動(dòng)組織員工舉行必要的會(huì)餐。若必須舉辦慶典的,須先提請(qǐng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(五)日常來人接待、會(huì)議、外出聯(lián)系工作需用的招待物品產(chǎn)生的招待費(fèi)。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批、報(bào)銷程序
(一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)由公司及項(xiàng)目綜合辦公室統(tǒng)一管理。(二)外出接待審批及報(bào)銷程序:
1、審批程序:原則上公司及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)招待由辦公室按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排;公司各科室、項(xiàng)目各處室如需業(yè)務(wù)招待,由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表》(見附表一),經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后安排接待工作,如遇特殊情況或在外地需進(jìn)行業(yè)務(wù)招待,需經(jīng)電話請(qǐng)示征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意,事后補(bǔ)填業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表。
2、報(bào)銷程序:業(yè)務(wù)招待發(fā)生后必須在3天以內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)需持業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表及報(bào)銷憑證在辦公室進(jìn)行登記并填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷登記表》(見附表二),履行辦公室在報(bào)銷單上審核簽字手續(xù),業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表交由辦公室存檔。財(cái)務(wù)部門要按照財(cái)務(wù)管理程序嚴(yán)格把關(guān),對(duì)不符合要求的票據(jù)禁止粘貼,未經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或超出標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不予報(bào)銷,如遇特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)的向此次接待負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)說明情況,并由其在業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表備注欄簽字同意后給予報(bào)銷。(三)食堂招待審批、報(bào)銷程序:如在項(xiàng)目食堂接待,接待部門負(fù)責(zé)人提出接待申請(qǐng),并在《客飯派遣單簽認(rèn)表》上進(jìn)行確認(rèn)簽字(見附表三),由辦公室統(tǒng)一安排,月底食堂管理人員憑客飯派遣單辦理費(fèi)用補(bǔ)助。
(四)員工會(huì)餐審批、報(bào)銷程序:由辦公室提出申請(qǐng)并填寫申請(qǐng)表,由公司及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)必要性進(jìn)行審核簽字,辦公室負(fù)責(zé)人憑申請(qǐng)表進(jìn)行報(bào)銷。
(五)招待物資審批、領(lǐng)用、報(bào)銷程序:
1、日常管理中由后勤人員填寫《招待物資購買申請(qǐng)表》(見附表四),經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后進(jìn)行購買,由后勤人員登記保管。
2、招待物資領(lǐng)用時(shí)需填寫《招待物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》(見附表五),由部門負(fù)責(zé)人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。經(jīng)辦人員在《招待物資領(lǐng)用單》(見附表六)上簽字確認(rèn),如領(lǐng)用物資未使用完,應(yīng)如數(shù)上交后勤人員,并做好核銷登記。
3、辦公室負(fù)責(zé)人定期對(duì)招待物資流向進(jìn)行盤庫核對(duì)。
4、招待物資報(bào)銷需持《招待物資購買申請(qǐng)表》及報(bào)銷憑證在辦公室履行登記、審核簽字手續(xù)。辦公室對(duì)招待物資購買申請(qǐng)表存檔,作為招待物資購買和數(shù)量核對(duì)的依據(jù)。
5、業(yè)務(wù)部門因工作需要需大量購買招待物資,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人填寫《招待物資購買申請(qǐng)表》,經(jīng)辦公室初審及公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后,交由后勤人員統(tǒng)一購買。
第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(一)外出接待標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)公司發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。
接待對(duì)象上級(jí)單位、業(yè)務(wù)合作單位主要領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單位部門負(fù)責(zé)人其他工作人員桌飯標(biāo)準(zhǔn)(元/桌/10人)2500元以內(nèi)1500元以內(nèi)1000元以內(nèi)酒水標(biāo)準(zhǔn)用煙標(biāo)準(zhǔn)備注桌飯每減少1人扣減250元桌飯每減少1人扣減150元桌飯每減少1人扣減150元400元/瓶以內(nèi)200元/瓶以內(nèi)150元/瓶以內(nèi)30元/包以內(nèi)30元/包以內(nèi)20元/包以內(nèi)中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待必須使用酒水的,應(yīng)提前通知辦公室按標(biāo)準(zhǔn)酌情準(zhǔn)備,原則上不允許使用酒店酒水和煙,特殊情況下需從酒店采購的,須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。
(二)食堂接待標(biāo)準(zhǔn):如安排桌飯,標(biāo)準(zhǔn)不超過20元/人(不含酒水),如需酒水辦公室按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備;如安排工作餐,按項(xiàng)目部職工伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)公司及項(xiàng)目人員公務(wù)外出餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):公司各科室上項(xiàng)目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方辦事發(fā)生的餐費(fèi),若接待單位已安排食宿,公司不再進(jìn)行報(bào)銷餐費(fèi);項(xiàng)目人員外出辦事無法回項(xiàng)目就餐產(chǎn)生的餐費(fèi),按該項(xiàng)目伙食標(biāo)準(zhǔn)的2倍進(jìn)行報(bào)銷,相應(yīng)其在工地的伙食補(bǔ)助予以扣除。
第五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的監(jiān)督
機(jī)關(guān)及項(xiàng)目辦公室每月月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,并填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出月統(tǒng)計(jì)表》(見附表七),機(jī)關(guān)經(jīng)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目總工或項(xiàng)目書記審核后提交項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第六條本細(xì)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第七條本細(xì)則自201*年5月1日起正式實(shí)施。
附表一
XXXXX公司業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人人數(shù)辦公室負(fù)責(zé)人意見公司或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果備注
附表二日期事由XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷登記表經(jīng)辦人數(shù)經(jīng)辦人申請(qǐng)核定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用備注部門事由時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見附表三
XXXXX公司客飯派遣確認(rèn)表
年月就餐事由標(biāo)準(zhǔn)金額派遣人簽字備注人數(shù)序號(hào)日期月日月日月日月日月日月日月日
附表四
XXXXX公司招待物資購買申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人物資名稱及數(shù)量辦公室負(fù)責(zé)人意見公司或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果事由時(shí)間預(yù)算費(fèi)用(注明單價(jià))分管領(lǐng)導(dǎo)意見備注
附表五
XXXXX公司招待物資領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人領(lǐng)用物資申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核事由時(shí)間數(shù)量分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)意見備注附表六
XXXXX公司招待物資領(lǐng)用表日期月日月日月日月日附表七
XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出月統(tǒng)計(jì)表序號(hào)截止本月前發(fā)生合計(jì)(元)月日月日日期月日月日本月合計(jì)(元)本年合計(jì)(元)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出(元)購買招待物資支出(元)食堂客飯補(bǔ)助費(fèi)用(元)備注物資名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人交回?cái)?shù)量交回人備注項(xiàng)目主管:審核:統(tǒng)計(jì):業(yè)務(wù)招待相關(guān)管理流程
一、外出接待審批流程
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)(表一)→辦公室初審→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→安排接待二、食堂接待審批及報(bào)銷流程
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)(表一)→辦公室初審→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→在《客飯派遣單簽認(rèn)表》(表三)上確認(rèn)簽字→辦公室統(tǒng)一安排→食堂管理人員憑表三報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用三、員工會(huì)餐審批流程
辦公室提出申請(qǐng)(表一)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→安排會(huì)餐事宜
四、招待物資審批、領(lǐng)用流程
采購:后勤人員提出申請(qǐng)(表四)→辦公室審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→物資采購→清點(diǎn)入庫
領(lǐng)用:領(lǐng)用人提出申請(qǐng)(表五)→領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→領(lǐng)用物資(表六)→(未用完交回)核銷登記(表六)
五、招待費(fèi)報(bào)銷流程
經(jīng)辦人憑申請(qǐng)表(表一或表四)填報(bào)銷單→在登記表上簽字確認(rèn)(表二)→辦公室審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)審核簽字→主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→財(cái)務(wù)報(bào)銷備注:
表一《XXXXX公司業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表》;表二《XXXXX公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷登記表》;表三《XXXXX公司客飯派遣確認(rèn)表》;表四《XXXXX公司招待物資購買申請(qǐng)表》;表五《XXXXX公司招待物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》;表六《XXXXX公司招待物資領(lǐng)用表》
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