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財務(wù)稽核員--進行飯店稽核工作

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-28 07:51:55 | 移動端:財務(wù)稽核員--進行飯店稽核工作

財務(wù)稽核員--進行飯店稽核工作

人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號:GN-HRO-W-005版次:1-1頁數(shù):第1頁共4頁

主要職責(zé):協(xié)助人事主任進行飯店稽核工作。職位:稽核員級別:D工作時間:工作關(guān)系:

工作大綱:

1.協(xié)助人事副理保持人事部門的高效平穩(wěn)運行,并確保所有政策及程序都得到嚴(yán)格執(zhí)行。

2.根據(jù)上級要求對酒店各部門員工進行每日經(jīng)營服務(wù)理念、儀容儀表和電話禮儀的稽核。

3.完成上級交給的其他專項稽核,如飯店信息、推廣活動等。

4.協(xié)助人事部安排跟進有關(guān)員工活動。

5.根據(jù)酒店專項要求進行5S稽核,并提交報告。

6.主導(dǎo)完成酒店日常5S稽核工作并提交報告。

7.協(xié)助酒店節(jié)能工作的落實情況進行稽核。

8.參加部門例會。

9.完成上級布置的其他任務(wù)。

核準(zhǔn):審查:

8小時/天

上司:人事副理

工作區(qū)域:辦公室/培訓(xùn)教室/飯店

下屬:無

制定:人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號:版次:頁數(shù):GN-HRO-W-0051-1第2頁共4頁職位名稱:稽核員決策/問題的處理:

(工作中遇到問題或突發(fā)事件,主管能獨立決策或需請示上級給予正確方向)

內(nèi)容原則和限制

1.確保酒店規(guī)章制度的落實1.按照酒店/部門既定之政策及程序2.具體實施稽核2.依照人事副理之具體安排

酒店內(nèi)部工作項目與關(guān)系:(與酒店其它部門有直接工作聯(lián)系需經(jīng)常接觸者)工作項目需要的信息信息來源2.5S稽核2.各部門營業(yè)信息2.各部門

工作項目提供的信息信息接收1.每日稽核報告1.稽核結(jié)果1.人事副理

酒店外部工作項目與關(guān)系:(需要接觸的與工作有關(guān)的人際關(guān)系)工作項目交際目的

1.經(jīng)營服務(wù)理念稽核1.飯店經(jīng)營服務(wù)理念1.飯店

人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號:版次:頁數(shù):GN-HRO-W-0051-1第3頁共4頁工作職責(zé)規(guī)范---稽核員類別基本要求基本常識1.基本禮節(jié)禮貌2.熟悉飯店各部門的基本運作情況交際技巧1.與員工接觸保持友善禮貌態(tài)度之能力2.與各部門保持良好關(guān)系之能力工作經(jīng)驗良好的人際溝通及協(xié)調(diào)技巧學(xué)歷(或培訓(xùn)兩年以上大型飯店工作經(jīng)驗經(jīng)歷)性格中;蛞陨蠈W(xué)歷外貌身材人際溝通能力強,原則立場強年齡相貌端正,具備良好的禮儀修養(yǎng)語言20-28其他普通話標(biāo)準(zhǔn),有粵語會話能力懂電腦操作備注主管可根據(jù)實際工作的需要增加或更改員工的工作原則和職責(zé).人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號:版次:頁數(shù):GN-HRO-W-0051-1第4頁共4頁項次流程步驟核計劃地點、被稽核人4.實施稽核情況與當(dāng)事人做初步確認(rèn)稽核報告報告,并就某些異常情況做書面匯報-按被稽核部門設(shè)立稽核檔案失項目,請被稽核對象改進,同時開出缺失糾正單,確認(rèn)復(fù)核日期,并根據(jù)復(fù)核日期進行復(fù)核-針對稽核項目對被稽核人或地點實施提問式、模擬式、觀察式稽核高峰期到營運部門稽核應(yīng)采用觀察法,避免干擾對客服務(wù)要點說明計劃,安排每日之稽核項目-準(zhǔn)備稽核表、稽核工具等服務(wù)語述文明禮貌用語-照相機配備-電腦1.參照月度/每日稽-根據(jù)部門既定之月度稽核2.準(zhǔn)備稽核資料3.選擇稽核時間及-合理安排稽核計劃,對客5.就所稽核之異常-對被稽核人或單位提交缺6.向部門主管提交-根據(jù)稽核結(jié)果,提交稽核7.設(shè)立稽核檔案

擴展閱讀:國際酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)1

工作范圍

復(fù)核夜間審核員所做的報表,跟辦一切不符合規(guī)定的表單,向管理當(dāng)局提供正確的營業(yè)收入報表。

主要職責(zé)

1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本,于早會前送財務(wù)經(jīng)理。3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準(zhǔn)確性。

4、復(fù)核前臺收入,審核房價差異,任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調(diào)整,作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比。

檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。10、完成收銀員長短款報告。

11、負(fù)責(zé)與各部門溝通,進行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦,確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進行存檔,并完成月結(jié)報告送會計部。14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進。16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。

服務(wù)質(zhì)量

1、接受、分析各部門提出的要求,改進、改善管理工作方法。

2、在部門內(nèi)樹立“為前臺服務(wù),為員工服務(wù)”的工作理念,盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己,把方便讓給員工。

3、熱愛本職工作,不斷鉆研業(yè)務(wù),力求在工作中不斷創(chuàng)新。

相關(guān)聯(lián)系

內(nèi)部聯(lián)系:相關(guān)經(jīng)營部門外部聯(lián)系:

資格

教育:大專以上教育證書:會計員職稱

工作經(jīng)歷:①在星級酒店做過收銀三年以上

②能獨立建立收入核算流程,并指導(dǎo)前臺收銀的收入信息管理

其他:有服務(wù)意識、有溝通能力。做事仔細(xì),有耐心,思維靈敏,有工作責(zé)任心。六、夜間核算員

A、與前臺接待密切接觸,隨時解決前臺操作的帳務(wù)問題。

B、對餐飲、客房、前廳、康樂部發(fā)生的帳務(wù)問題,當(dāng)班能解決就自己解決,不能解決,通過工作移交,寫清楚交日審處理。

C、接受前廳部相關(guān)人員對夜審的紀(jì)律要求。前廳部也應(yīng)將夜審的工作情況,及時反饋給財務(wù)部門。

七、日審:

A、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。

B、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票,審核連號帳單及發(fā)票。C、每月底與總帳、前臺收銀系統(tǒng)核對應(yīng)收帳款余額,打印余額表明細(xì),分送相關(guān)部門,并編

制應(yīng)收帳款帳齡分析表。

D、根據(jù)夜審交班本上的記錄,對涉及前臺收銀的事務(wù)進行落實。

E、將重大事項告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門經(jīng)理。F、審核日報的過程中,發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問,與其溝通。

G、酒店各項優(yōu)惠政策及推銷活動的流程,應(yīng)及時通知日審,以利審核。

職位描述

所屬崗位:日(夜)間核算員所屬部門:財務(wù)部

工作清單

1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺及綜合收銀員的報表取出進行分類整理。

(1)將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊:各類零散雜項確認(rèn)單、洗衣單、房間

酒吧消費單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款

結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單(按信用卡種類分別歸類)、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)AR帳單以及轉(zhuǎn)財務(wù)部帳帳單、退帳(調(diào)整帳)帳單、款待資料或帳單等。

(2)將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊,包括現(xiàn)金、支票、信用卡(按類別分

門別類)、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺客人房間、款待等。

(3)將酒店其余營業(yè)點送來的帳單和報表歸類,如商務(wù)中心雜項確認(rèn)單和報表等。

(4)將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統(tǒng)計出總數(shù),分別與信用卡簽購單以及相關(guān)

電腦數(shù)核對。

(5)整理各類取消單,注意其完整性,并有取消人認(rèn)可簽字,存檔。2.進行具體的前臺核數(shù),大致步驟如下:

(1)將零散雜項確認(rèn)單歸類,統(tǒng)計各類總數(shù),分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

關(guān)數(shù)據(jù)進行核對,做到項目、金額全部準(zhǔn)確,具體包括交通費、賠償費、墊付款手續(xù)費以及娛樂部的轉(zhuǎn)房間收入等。

(2)將洗衣單按干/水洗分別累計總數(shù),核對洗衣費和加收的手續(xù)費金額是否正確(特別是轉(zhuǎn)

房間的帳),并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。(3)將房間酒吧消費單累計總數(shù),與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報

表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。

(4)將商務(wù)中心帳單分別累計總數(shù),與商務(wù)中心報表及電腦中“交班報表”中的“BOS帳務(wù)

交班表”進行核對,如有出入及時查找原因并糾正,注意商務(wù)中心各類收入,如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費等各項目計算是否有誤,如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。

(5)將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)分別進行核對,如有出入及時查找原因并糾正;如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)AR帳的,要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。

(6)將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點“轉(zhuǎn)前臺”帳單和“轉(zhuǎn)AR帳”帳單分別累計總

數(shù),與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對,如有出入及時查找原因并糾正;對每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)AR的帳單必須仔細(xì)審核,包括核對取菜單、酒水單,以及客人簽字等。

(7)將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計總數(shù),與前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。

(8)將退款結(jié)帳帳單累計總數(shù),與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對,注意檢查每

張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可,所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。(9)將支票帳單累計總數(shù),與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對。(10)復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單,注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無抄身份證號

碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權(quán)事宜等。

(11)將前臺轉(zhuǎn)AR帳帳單累計總數(shù),與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對,注意憑證齊全(訂

房單、客人入住登記表、費用明細(xì)單等)或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。

(12)每日零點過后以零點為分界線在電話計費系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費總帳單,剔除前臺收銀已入的,將當(dāng)日未入的電話費輸入相應(yīng)房間,如遇出入較大的話費,請示大堂經(jīng)理跟辦;還需打印當(dāng)日酒店各部門自用電話報表留存匯總。

(13)每日0點前后管家部會將電腦中房間出租間數(shù)與實際的核對情況通報給審核員,以保證

營業(yè)收入的準(zhǔn)確性,如發(fā)現(xiàn)問題也可及時作出更改。

(14)通過“報表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延

遲退房情況;通過“報表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況;通過“報表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報表”查詢應(yīng)到未到情況。

(15)通過“房租預(yù)審及入帳”來審核房價,逐一檢查各房價和類型是否相符、正確,如有異

常及時提醒前廳部員工進行復(fù)查及更正,或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請單備查;審核自用房、免費房是否符合相關(guān)規(guī)定。(16)前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”,并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作,打印

相關(guān)稽核報表初本交日審。

(17)將退帳(調(diào)整帳)帳單以及退帳審批單累計總數(shù),與打印出來的“稽核報表”的“入帳

員調(diào)整明細(xì)表”核對,注意憑證齊全(退帳審批單、費用的明細(xì)單等)并有同意人簽字認(rèn)可。

(18)審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”,以檢查各個收銀員的對沖帳情況。(19)審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”,以檢查相關(guān)電話費的入帳情況。(20)將“稽核報表”中的“現(xiàn)金收入表(簡)”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的

繳款登記表進行核對,如有長短款及時在登記表上注明,檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字,金額書寫是否規(guī)范等。

(21)審核其他相關(guān)報表:應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或

改房價報表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿(日報和月報)、各部門收入日報表、自用房報表等。

(22)仔細(xì)核對每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開金額是否與所附帳單一致;分別累加并核對當(dāng)天

上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開票總金額是否一致并做好記錄工作,以控制發(fā)票的使用情況。

3.進行具體的綜合收銀核數(shù),大致步驟如下:

(1)檢查各營業(yè)點收銀員報表上、下角是否一致,每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全,帳單、發(fā)

票控制表是否完整,帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號碼是否與實際相符,取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實際相符,這一工作在整理帳單、報表時就可完成。

(2)檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致,人數(shù)是否正確。(并將現(xiàn)金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放,注意如帳單與入廚單有出入,需保留入廚單以便日審跟辦時有據(jù)可查)。

(3)帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián),需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定,并統(tǒng)計每一班收銀員的發(fā)票

記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致,以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。(4)檢查報表上折扣控制表登記情況,包括折扣金額是否正確,折扣原因是否合理(如客人

持折扣卡消費,有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字;如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi),則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可)。

(5)檢查報表上款待明細(xì)表記錄情況,以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認(rèn)可人簽名,

如有必要請日審跟辦;檢查轉(zhuǎn)AR帳和轉(zhuǎn)財務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字;檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

(6)將賓館工作帳中的免費早餐券金額與實際收到的免費早餐券張數(shù)進行核對,正確后用手

工房費予以沖消;免費早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進行核對,如超過需詢問前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。

(7)對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表(所有)”進行條件過濾,審核

綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈送情況。

(8)將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面,包括現(xiàn)金、支票/

匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳等,要求各個總數(shù)與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。

(9)匯總所有款待的取菜單、酒水單等,并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。

(10)核對各營業(yè)點上交的取菜單、酒水單、康樂區(qū)域消費單、商場銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致,并編制“單據(jù)記錄表”,以加強成本的控制,如有出入及時查找原因并留言日審。

(11)對所有取消帳單進行審查,看有無有效批準(zhǔn)人簽字。4.清點

1.根據(jù)綜合收銀總的交班報表復(fù)核餐廳及各營業(yè)點各結(jié)帳方式的電腦報表數(shù)、手工報表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。

1.根據(jù)前臺收銀總的交班報表復(fù)核前臺各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。

2.復(fù)核餐廳及各營業(yè)點帳單,包括帳單的更改、折扣等情況,是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證,如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。

3.做各個營業(yè)點帳單張數(shù)及號碼的匯總,如帳單有斷號使用現(xiàn)象需注明。

4.復(fù)核款待、轉(zhuǎn)AR帳等是否符合酒店相關(guān)政策,是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可,如有必要與相關(guān)部門溝通進行跟辦。

5.復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤,并做好“款待分類匯總表”。

7..對各個酒吧上交的酒水進、銷、存日報表數(shù)與各營業(yè)點實際的酒水收入進行核對,如有疑問及時跟辦。

8.復(fù)核內(nèi)/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等,檢查總數(shù)是否與報表及電腦數(shù)一致。9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入,檢查單據(jù)與報表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。10.復(fù)核前臺的退帳(調(diào)整帳)和退款帳單,注意憑證是否齊全,是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn),如需補辦手續(xù)及時通知各部門文員跟辦以達到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報表,按信用卡簽購單上的金額逐筆登記,并與總出納作好簽購單及相關(guān)清機紙帶的交接工作;如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項應(yīng)及時做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房價,檢查每個房間的房價是否有誤,在跟辦夜審遺留事項的同時要進一步做好房租的審核工作。

13.復(fù)核各類發(fā)票的填開情況,包括金額是否有誤,內(nèi)容是否正確等,如有疑問及時跟辦;每用完一本發(fā)票需及時統(tǒng)計其開票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營業(yè)點雜項確認(rèn)單、洗衣單的消號工作,如有斷號使用需及時指出,讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說明情況;如有單據(jù)確實因員工失職而引起失少,需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償;作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字,并保持其完整性。15.檢查酒店自用帳戶的使用情況,包括復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等內(nèi)容:復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供;長途電話自用明細(xì)帳由夜審打。幌匆伦杂脠蟊碛上匆路刻峁。如自用審批不符合要求需及時跟辦,并填寫各種明細(xì)表,最后再匯總出自用帳總數(shù)。

16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實際繳款情況,編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”;對收銀員的短款進行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個數(shù)及級別的統(tǒng)計工作。

21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業(yè)收入日報表”,要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實性。22.把跟辦好的退帳(調(diào)整)單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日報表及營業(yè)收入日報表一并交主管審核后再交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

23.做好康樂部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計工作(包括轉(zhuǎn)前臺數(shù)及刷信用卡數(shù)),并對他們的雜項確認(rèn)

單進行消單工作,以便核對并最終進行結(jié)帳工作。

24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作,編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時與他們結(jié)算。

25.做好免費早餐券的領(lǐng)用記錄工作,檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作,不得將酒店有關(guān)經(jīng)營方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去,以維護酒店及消費者的利益。27.月底負(fù)責(zé)對一個月以來的所有表單進行打包存檔,并完成月結(jié)報告送會計部。包括:

a)打印一系列月報表,包括夜間稽核工作底表(月報)、客房統(tǒng)計表、銷售來源分析月報

等。

b)根據(jù)營業(yè)收入日報表完成營業(yè)收入月報表、現(xiàn)金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉(zhuǎn)

財務(wù)收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計月報表等。c)分部門匯總一個月以來復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門核對有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量,如管家部的洗衣單、雜項確認(rèn)單,商務(wù)中心的雜項確認(rèn)單等。

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