應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職務(wù):應(yīng)收會計
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,
每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工
作,登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及
時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前
經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價
的合同及時進行上報;
7、負責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE
合同管理與計劃收入、成本明細表;8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;10、負責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;11、負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、
普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;12、負責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;
13、負責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年
審等各項工作;
15、負責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金
額與稅務(wù)帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報
表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;19、負責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、
規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表
報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報
的合理與歸檔情況;
22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的
其它工作。
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應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)
目的:強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度,特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé),如下:
1)嚴(yán)格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。
2)負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。
3)負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)
辦人簽字。
4)負責(zé)對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須
加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。
5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。
6)負責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門
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