物控部管理工作流程
物控部管理工作流程
物控部主要擔(dān)任著工程項(xiàng)目安裝、生產(chǎn)性物資材料的采購、流轉(zhuǎn)全過程的管理工作。為進(jìn)一步理順工作關(guān)系,就物資材料管理工作流程作如下說明:一、任務(wù)來源
物控部工作任務(wù)主要來源兩方面:
(一)工程項(xiàng)目。以合同為依據(jù)的所有安裝性物資材料,由工程技術(shù)部各分管專業(yè)人員提供《分項(xiàng)分部工程(產(chǎn)品)材料(齊配設(shè)備)計(jì)劃(采購)表》,并有該部門主管的審核簽字。
(二)生產(chǎn)加工產(chǎn)品。以生產(chǎn)大綱為依據(jù)的所有生產(chǎn)性物資材料,由生產(chǎn)部提供《分項(xiàng)分部工程(產(chǎn)品)材料(齊配設(shè)備)計(jì)劃(采購)表》,并有該部門主管的審核簽字。二、采購環(huán)節(jié)
(一)物控部接到工程技術(shù)部、生產(chǎn)部計(jì)劃采購任務(wù)單后,及時(shí)核查庫存物資材料情況并標(biāo)明清楚。若庫存能滿足使用要求,應(yīng)盡早將任務(wù)單返回工程部、生產(chǎn)部填寫出庫單(生產(chǎn)部由徐曉卿同志填寫),交倉管員按時(shí)間出庫。對缺損的物資材料標(biāo)明單價(jià)、合計(jì)、金額,送總經(jīng)理審批后采購。
(二)需采辦的物資材料,在總經(jīng)理審批后,采購員按時(shí)間要求辦理。外埠物資材料的采購暫時(shí)由梁志成同志兼職采辦;島內(nèi)物資材料的采購由鄭耀光同志采辦,梁志成協(xié)助并督辦。無特殊情況,不得隨意改變或拖延到貨時(shí)間,因不可抗拒原因造成延誤供貨時(shí)間,要以文字形式說明清楚向總經(jīng)理匯報(bào)情況,以便及時(shí)調(diào)整工程安裝,生產(chǎn)加工計(jì)劃。
(三)物資材料采購過程中,重點(diǎn)把握質(zhì)量關(guān)及供貨周期。外埠物資材料必須有供貨合同書,并嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行,按時(shí)、按質(zhì)、按量及時(shí)供給。島內(nèi)物資材料,也應(yīng)盡量提供合同書,履行合同條款。
三、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)
流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),也是物資材料管理的主要環(huán)節(jié)。
(一)物資材料的入庫。島內(nèi)、島外的所有物資材料采購回來,必須辦理入庫手續(xù),由朱喜萍同志填寫!度霂靻巍,入庫前應(yīng)做好必要的驗(yàn)收工作。對存在質(zhì)量問題或部分有質(zhì)量的物資材料,可暫不辦理入庫,由采購人員同供應(yīng)商溝通,進(jìn)行退貨、換貨處理,待處理完畢再進(jìn)行辦理入庫手續(xù)。物資材料入庫的依據(jù),島外采購的以合同或訂單內(nèi)容為依據(jù);島內(nèi)采購的以供應(yīng)商出具的發(fā)票、發(fā)貨清單或送貨清單上的明細(xì)為依據(jù)。
(二)物資材料的出庫。所有物資材料只要進(jìn)入施工現(xiàn)場或生產(chǎn)加工區(qū),都必須辦理出庫手續(xù)。未辦理出庫的物資材料,嚴(yán)禁私自動(dòng)用或挪用庫存物資材料,造成帳、卡、物不符現(xiàn)象。出庫單的填寫,工程項(xiàng)目安裝性物資材料由工程技術(shù)部各分管專業(yè)人員填寫清楚,交部門主管簽字,送物控部主管審核簽字后,由領(lǐng)料員交給倉管如實(shí)發(fā)貨。生產(chǎn)性用物資材料由徐曉卿同志填寫清楚,交生產(chǎn)部門主管審核簽字,送物控部主管審核簽字后,由領(lǐng)料員交給倉管如實(shí)發(fā)貨。倉管員發(fā)貨的依據(jù)為《出庫單》,沒有出庫單的嚴(yán)禁出庫物資材料。
(三)物資材料的存放管理。物資材料的管理范圍:包括倉庫內(nèi),公司院內(nèi),加工區(qū)未辦理出庫手續(xù)的以及各項(xiàng)目組現(xiàn)場的物資材料均在管理之到。已辦出庫手續(xù)領(lǐng)用到加工區(qū)的物資材料由徐曉卿同志負(fù)責(zé)管理;出庫到現(xiàn)場的物資材料由現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)管理;倉庫內(nèi)、公司院內(nèi),加工區(qū)未辦出庫手續(xù)的物資材料全部由張玉蘭同志負(fù)責(zé)管理。
(四)物資材料的進(jìn)銷存臺(tái)賬;流水賬;日報(bào)表;月盤存表的填報(bào)工作。
(1)物資材料的進(jìn)銷存臺(tái)賬由朱喜萍同志填寫。以當(dāng)日的出入單為依據(jù),必須做到日清。
(2)物資材料的流水賬由采購員填寫。當(dāng)日回來的物資材料應(yīng)以合同書、訂單或當(dāng)日采購發(fā)票、發(fā)貨清單、送貨清單為依據(jù)填寫,包材、運(yùn)費(fèi)應(yīng)記入該批物資材料之列;欠款物資材料用“紅色”筆填寫。必須做到日清。
(3)施工現(xiàn)場物資材料流水賬由現(xiàn)場材料員填寫。以當(dāng)日送到現(xiàn)場的物資材料送貨單及現(xiàn)場當(dāng)日實(shí)際領(lǐng)料單為依據(jù)如實(shí)填寫,必須做到日清,F(xiàn)場材料員的行政管理由該項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)管理由物控部直接指導(dǎo)管理,將不定期到現(xiàn)場抽查物資材料管理情況。(4)物資材料日報(bào)表由采購員填寫。應(yīng)將當(dāng)日實(shí)際購買的物資材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、金額、合計(jì)等如實(shí)填寫報(bào)送總經(jīng)理審閱,必須做到日清。
(5)月盤存表由倉管員每月填報(bào)一次,時(shí)間每月5日前上交核算部,要求實(shí)物必須同標(biāo)識(shí)卡及《進(jìn)銷存臺(tái)賬》一致、盤贏盤虧必須找出原因,報(bào)請總經(jīng)理核銷。
4物控部201*-1-
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物控部管理制度
一、組織架構(gòu):詳見架構(gòu)圖
經(jīng)理(或主管)1、計(jì)劃制訂4、付款計(jì)劃與協(xié)調(diào)2、計(jì)劃實(shí)施跟進(jìn)5、采購對賬工作落實(shí)3、本部門工作協(xié)調(diào)審計(jì)(公司派)1、物料采購計(jì)劃審核;2、采購價(jià)格、運(yùn)費(fèi)價(jià)格審核;3、采購借款審核;4、應(yīng)付賬款審核5、對賬單審核;6、產(chǎn)品成本核算PMC采購倉庫MC:物料計(jì)劃制訂及跟進(jìn):楊紅梅PC:生產(chǎn)計(jì)劃制訂及跟進(jìn):張建軍機(jī)殼:同機(jī)殼廠工作協(xié)調(diào):張亞紅零星:五金木材雜項(xiàng)采購:張亞坤批量采購:批量下單:張文海電子倉原料倉成品倉電子元器件:朱素麗收、發(fā)、存:伍秋蓮賬、系統(tǒng):杜素芹成品倉物流:周雙平二、PMC工作(即生產(chǎn)計(jì)劃和物料計(jì)劃管控)
1、MC(即物料計(jì)劃):依據(jù)技術(shù)部提供的物料清單和配置清單經(jīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)之后制訂物料需求計(jì)劃,應(yīng)做到,不遺漏,無差錯(cuò)。2、將正確的物料需求計(jì)劃輸入電腦。
3、報(bào)部門經(jīng)理、審計(jì)、副總、董事長審核批準(zhǔn)后,正式發(fā)經(jīng)理、審計(jì)、財(cái)務(wù)、副總;
4、將物料需求計(jì)劃交經(jīng)理根據(jù)最近一次購入價(jià)或最新詢價(jià)編制物料資金需求計(jì)劃轉(zhuǎn)換成物料采購計(jì)劃,(含:對外二次加工計(jì)劃費(fèi)用并錄入系統(tǒng))經(jīng)審計(jì)、副總、董事長批準(zhǔn)后發(fā)“采購、倉庫、審計(jì)、財(cái)務(wù)、副總并留底。
三、采購
1、屬于開發(fā)設(shè)計(jì)需要的電器原器件由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé),但必須確實(shí)保證品質(zhì)及價(jià)格的可靠性,以作為成機(jī)批量生產(chǎn)時(shí)制訂采購計(jì)劃,核定價(jià)格之依據(jù);
2、零星采購由張亞坤負(fù)責(zé),機(jī)殼由張亞紅負(fù)責(zé),電器原器件,包材等批量采購由張文海文或杜娟負(fù)責(zé);
3、采購依據(jù):采購計(jì)劃4、采購款的處理
①盡可能引用月結(jié)機(jī)制
②201*元以上(含201*元)原則上使用轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,特殊情況需報(bào)公司副總批準(zhǔn)
③采購款的借支處理程序:原則上采取對應(yīng)單一供應(yīng)商填寫一張借支單→報(bào)經(jīng)理審→審計(jì)審→副總審→財(cái)務(wù)審→出納出款,各審核人并在采購計(jì)劃表中作相關(guān)借款記號(hào),以免重復(fù)借支;
5、采購回廠后,負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)維護(hù)的同事應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃將實(shí)際采購回廠的物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后,其數(shù)據(jù)應(yīng)立即錄入系統(tǒng),以方便下面幾個(gè)程序工作;
6、采購員必須要求供應(yīng)提供送貨單,以便收貨、打單及結(jié)賬、核賬,并正確填寫物料編碼、申購單號(hào)及供應(yīng)商名稱。
四、價(jià)格管理
實(shí)行采前詢價(jià)機(jī)制
1、對老供應(yīng)商原則上不要做輕易變動(dòng),但對采購批量較大的采購應(yīng)同其適當(dāng)砍價(jià),幅度大的約掌握在5%-10%;2、采取團(tuán)體詢價(jià)方式;
3、即技術(shù)同采購人員搭配,由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排去相關(guān)專業(yè)市場或客戶上門詢價(jià);
3、大宗大額的由董事長決定專人負(fù)責(zé)詢價(jià);4、詢價(jià)的結(jié)果記入采購計(jì)劃表中;
5、采購員現(xiàn)場采購時(shí),在計(jì)劃價(jià)基礎(chǔ)上繼續(xù)砍價(jià)。
6、價(jià)格清單:采購部應(yīng)將物品采購的最低價(jià)(或?qū)嶋H采購價(jià))制作一份電子版價(jià)格表,供下次采購或核價(jià)時(shí)參考。
滯后核價(jià)監(jiān)督機(jī)制
1、采購員在采購過程中如果發(fā)生價(jià)格確實(shí)不能低于或可與計(jì)劃價(jià)格達(dá)到持平的情況下,必須事前向監(jiān)事(即:審計(jì))報(bào)告;2、審計(jì)接報(bào)告后應(yīng)采取一切手段對有爭議的價(jià)格進(jìn)行核實(shí),并將意見及時(shí)反饋給采購,以避免影響采購效率;
3、如若發(fā)生采購有違規(guī)行為則及時(shí)報(bào)告公司重處;
五、倉庫管理
1、收貨
①對采購回廠的物料,如:機(jī)殼、包材、電子元器件,屬供應(yīng)商送貨上門的,采購人員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商強(qiáng)調(diào),供應(yīng)商應(yīng)提供送貨清單或發(fā)票,倉庫應(yīng)立即通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行品檢;合格后方可簽收入庫并立即通知用料單位或人;待采購系統(tǒng)維護(hù)員核對并錄入實(shí)際回廠數(shù)據(jù)后,一日內(nèi)倉管應(yīng)立即打印收貨清單一式三聯(lián)(交采購、財(cái)務(wù)并留底)當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商與我司產(chǎn)品名稱稱謂不一致時(shí),應(yīng)立即報(bào)告公司副總處理;
②對廠內(nèi)生產(chǎn)的成品入庫,經(jīng)質(zhì)檢合格后簽署成品入庫驗(yàn)收單品管開,一式四份:倉庫、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、留底并由倉庫系統(tǒng)維護(hù)員將數(shù)據(jù)立即錄入ERP系統(tǒng)。
③對售后退貨回廠、展會(huì)撤展回廠、技術(shù)部送檢回廠的成品機(jī),成品倉管按以下流程操作:
A:經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人同退貨單位、撤展單位、送檢單位進(jìn)行溝通(如;售后蔡攀佳、展會(huì)專員張安梅、技術(shù)部何鍵)→同時(shí)告知成品倉管周雙平,做好收貨及到付準(zhǔn)備→當(dāng)物流公司將退貨產(chǎn)品送到公司后,成品倉管周雙平應(yīng)立即通知相關(guān)部門的經(jīng)辦人、品檢,周前森到現(xiàn)場打開包裝,確認(rèn)機(jī)身、質(zhì)量缺陷及配件情況→經(jīng)辦人填寫退貨清單并清晰完整寫明退貨信息、客戶信息、合同號(hào)等交成品倉庫→填寫送檢單給品管部檢驗(yàn)確認(rèn)→檢測結(jié)果出來后,品檢提出解決方案,一式三份交給倉庫、經(jīng)辦部門或人,副總;→副總協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行善后,或重裝,或維修等→品檢→合格入庫→倉管將結(jié)果錄入退貨記錄表中。
B:對展會(huì)回廠的退貨:若回廠驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)少配件時(shí),倉管應(yīng)立即報(bào)告副總做出處理(或個(gè)別不同情況責(zé)令參展人員向倉庫辦理領(lǐng)料單手續(xù),以確保倉庫數(shù)字的平衡)。
C:送檢產(chǎn)品:出倉、回廠一律按展會(huì)程序辦理出庫、退貨和回廠檢測等相關(guān)手續(xù);
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