s倉庫保管員工作標準
QMS一般文件文件編號PA-5-G04版本:01主題:倉庫保管員工作標準批準日期:201*.12.28共2頁第1頁編制:王洪興審批:1.主題內容與適用范圍
1.1.本標準規(guī)定了倉庫保管員的管理原則、職責、工作內容與要求、權限及檢查與
考核。
1.2.本標準適用于倉庫保管員。2.管理原則
2.1.向誰報告:采購計劃員。2.2.誰向其報告:倉庫操作人員。3.職責
3.1.負責從接收、庫存管理到發(fā)出整個過程的材料管理。3.2.負責材料保管帳目和相關資料全面、及時、準確。3.3.對材料保管、運輸、裝卸質量負責。3.4.對材料收、發(fā)、存的準確性負責。3.5.對倉庫操作工的工作質量負責。3.6.對倉庫材料的安全負責。
3.7.嚴格執(zhí)行ISO質量和環(huán)境管理體系程序文件的要求,對材料存儲、標識、文件
控制等程序文件要求的有效運行負責。3.8.自覺遵守公司勞動紀律和規(guī)章制度。3.9.日常工作必須遵守低成本最大化原則。.4.工作內容與要求
4.1.根據采購單(五金庫根據請購單)檢查原材料交貨情況,發(fā)現遲交及規(guī)格數量
有較大出入現象及時向采購計劃員報告,重要情況要向部長匯報。
4.2.收料時,要檢查數量、件數、批號及是否符合采(請)購單要求,當實收材料
與送貨單據不一致時,應按實收數量填《原材料到貨記錄》,然后填寫《原材料進廠檢驗通知單》,會同供方實驗報告送質檢檢驗。
4.3.收到質檢合格報告后原材料才能入庫、上帳、使用,要根據原材料《領料單》
發(fā)退料。w{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1870364287"}}
擴展閱讀:半成品庫保管員工作標準
QZ/JN
中國江南閥門有限公司工作標準
QZ/JN12.06201*
半成品庫保管員工作標準
201*-09-30發(fā)布201*-10-31實施
中國江南閥門有限公司批準中國江南閥門有限公司工作標準
半成品庫保管員工作標準QZ/JN12.06201*1主題內容與適用范圍
本標準規(guī)定了半成品庫保管員職責范圍、工作程序、權利與相關權利,責任與相關責任。
本標準適用于公司半成品庫保管員和子公司半成品庫保管員崗位。2引用標準3術語
3.1規(guī)則擺放:是指按產品品種、規(guī)格、型號、和貯存要求,實行五五擺放或按規(guī)定位置。使人一目了然、過目知數。
3.2三相符:是指半成品帳目結存數、半成品卡片(或表)記錄數和半成品實際庫存數相符合。4職責范圍
4.1負責辦理本庫儲存范圍內的產品入庫手續(xù)。負責對入庫半成品的品種、規(guī)格、型號和數量的驗收,核對入庫半成品和單據(入庫單、質量檢驗合格報告單或外購的質保書)是否相符。半成品入庫后簽章,將入庫貨物和庫存報表于次日報到生產部。
4.2負責庫存半成品規(guī)則擺放、保管,作好明顯標識。做好半成品防護工作(如加罩、浸油),確保產品清潔,防止污染、銹蝕和損壞。
4.3負責辦理半成品出庫手續(xù),核對出庫單據(如領料單、借用單、抽檢中國江南閥門有限公司201*-09-30發(fā)布201*-10-31實施QZ/JN12.06201*
領用單等)是否有效,嚴格按單據寫明的品種、型號、規(guī)格、數量(或定額、計劃)發(fā)放,禁止白條出庫。發(fā)放要遵守先進先出原則。
4.4負責辦理半成品退庫和調換手續(xù),核對退庫單據,驗收退庫產品數量,對質量不明的半成品要退還或復檢,讓步放行要經批準后入庫。4.5負責半成品入庫、出庫、退庫記錄,確保賬、卡、物三相符,并做到日清月結,按月統(tǒng)計上報生產部、財務部,不得漏報,不得擅自調賬。4.6參與庫存半成品的定期盤點。負責庫存半成品日常盤點工作,堅持當日發(fā)生有收發(fā)的進行盤點、分區(qū)分品種輪番盤點和全面盤點相結合,發(fā)現盤盈盈虧,及時報告生產部,組織分析原因,提出糾正措施,持續(xù)改進。4.7負責庫房和用具每日清掃、整理,實現庫容清潔整齊,做好防火、防盜工作,確保庫房安全。
4.8負責控制庫存定額,不得超定額儲存,發(fā)現超儲或超限期儲存要及時向生產部報警。督促生產部及時處理。5工作程序
5.1半成品入庫工作程序
半成品完工后由操作工申檢,經質檢員檢驗合格后,開具檢驗合格《入庫單》,交操作工,由操作工隨同半成品送達半成品庫,《入庫單》要寫明品名、型號、規(guī)格、數量。半成品庫保管員(以下簡稱保管員)核對單據(指入庫單、流程卡)和半成品數量無誤后在單上簽章,半成品入庫保管。體積大重量重的半成品在辦理入庫手續(xù)時,同時辦理出庫手續(xù),半成品可直接到下工序QZ/JN12.06201*生產現場。收據聯、記帳聯交操作工報車間管理員,記帳聯由車間管理員于次日上午報到生產部,作為計算操作工工資依據。但要防止出現賬外半成品。
5.2半成品擺放、保管、維護工作程序
半成品入庫后保管員按規(guī)定位置(按庫、架、層、位號擺放)按規(guī)定的數量進行規(guī)則擺放,做到過目知數,并作好標識,堆放要離地離墻,定時清掃,保持清潔,做好防潮、防銹、防火、防盜工作,確保半成品不損壞、不丟失。
5.3半成品出庫工作程序
半成品出庫由操作工根據施工單填寫《領料單》,憑單向保管員領取。保管員先審核單據的填寫數量是否符合定額,項目是否填齊,批準人簽章是否有效。審核無誤后,方可取出半成品交付領料人,半成品品名、型號、規(guī)格、數量雙方當面驗證、計量和清點,復核無誤后保管員簽章,單據收據聯記賬聯于次日作帳上報財務部。5.4退還或調換半成品入庫、出庫工作程序
操作工發(fā)現半成品質量不合格或領而不用或使用剩余的應退庫保管,操作工填寫《退庫單》隨同半成品一并退到半成品庫。保管員先審核單據后計數,單據和數量無誤后,半成品入庫分類堆放。質量合格的半成品放到原處。認為質量不合格的半成品放到待檢處。操作工發(fā)現半成品質量不合格要求調換的,不需要填寫單據,保管員也不需要記錄,以不合格品調換
QZ/JN12.0620合格品即可。不合格品放到待檢處。由保管員提出申請復檢,經復檢合格,放到原處,不合格的退回責任人返工,外協件退回外協單位返工或調換或報廢處理,同時在臺帳上記錄減出庫。廢品送到廢品庫保管,定期處理。半成品若繼續(xù)使用而搬運有困難的,可在月度最后日辦理“假退料”手續(xù),由操作工填寫《退庫單》退庫,同時填寫同樣的品名、數量《領料單》領取,產品不入庫,可在原處不動。退庫單和領料單送達生產部和財務部上賬。
5.5半成品入庫、出庫、退庫記錄工作程序
保管員將半成品入庫、出庫或退庫后,及時記錄臺賬和卡片,填寫日報表,做到數量準確,字跡清楚。半成品賬表當日結清,每月和財務部對賬一次,必要時進行臨時對賬,確保賬賬相符。發(fā)現差錯分析原因,及時糾正,根據財務部處理意見進行調賬。單據不得跨月,不得擅自調賬。5.6庫存半成品盤點工作程序
定期盤點:庫存半成品年月度盤點由財務部負責組織主管部門人員進行盤點,保管員參與盤點。首先確定盤點人員名單,成立盤點組,必要時分設若干小組,實行分工負責,盤點前要準備文件和工具、計量器具等,按品種或區(qū)域進行盤點。其要求:盤點全面、準確,記錄及時、清楚。盤點后盤點負責人將《盤存表》記錄和帳目進行核對,發(fā)現盤盈盤虧要組織分析原因,必要時核對《入庫單》和《出庫單》,屬賬錯經財務部經理審準后,交會計員
和保管員調整賬表。屬物錯或損壞、丟失要追究保管員賠償責任。盤點組提出處理意見,經總經理批準后執(zhí)行。并通知有關部門和保管員辦理調賬、報耗、報廢、賠償等手續(xù)。
日常盤點:保管員可可采取收發(fā)盤點和輪番盤點辦法進行,即每日或隔日對當日發(fā)生入庫、出庫的半成品進行盤點,或將庫存半成品按區(qū)域或按品種分成若干物組進行輪流盤點。發(fā)現盤盈盤虧,分析原因,進行追溯、糾正。
5.7庫存定額和倉庫管理制度制訂和控制工作程序
庫存定額和倉庫管理制度由保管員擬寫或參與擬訂,根據公司生產發(fā)展情況,參考歷史數據,寫出庫存定額和管理制度草案,送生產部經理審核,并組織財務部和車間等人員評審通過,報主管副總經理批準后,由生產部組織實施。保管員在執(zhí)行過程中發(fā)現庫存超出或低于定額時,要及時向生產部報警,提出措施糾正。發(fā)現儲存一年以上的積壓品,保管員要報告生產部處理,以保半成品不積壓、不脫節(jié)。若發(fā)現定額不符合實際或水平落后,要及時修改,修改工作程序按制訂工作程序執(zhí)行。5.8庫房清掃、整理工作程序
庫房和運輸工具、用具、量具由保管員做好清掃和整理工作,先清掃庫房墻壁和地面,后清潔半成品,防止半成品二次污染,必要時要加罩或浸油,防止銹蝕。并整理半成品和用具,防止半成品磕碰和損壞,實現庫容整齊清潔。根據庫房管理制度,嚴格禁止和倉庫工作無關人員進入和吸煙或明火操作,確保庫房安全。
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6權利或相關權利
6.1半成品入庫手續(xù)不齊全、質量應檢未檢(應急放行例外)、單據未到或單據無效,數量有短缺或無標識的,有權拒收。
6.2領取或退還半成品手續(xù)不齊全,項目漏填,有權要求手續(xù)補齊、項目補填,若拒絕補辦者,有權拒發(fā)拒收。
6.3發(fā)生一份領料單而實物分多次領用或一份入庫單而實物分多次入庫的,有權拒絕。不聽勸阻的,有權提請?zhí)幜P。
6.4半成品儲存發(fā)生超定額或超期限的,已報警而不處理的,有權越級報告,而造成資金積壓和半成品損壞的,有權提請追究當事人責任。6.5有權要求公司提供保護半成品的必需資源。否則造成產品損壞、丟失,有權提請追究當事人責任。
6.6發(fā)現記錄有疑,有權提請對賬或實物盤點,若拒絕請求而造成經濟損失的,有權提請追究拒絕者責任。
6.7有權拒絕和倉庫工作無關人員進入庫房,對擅自入庫取走半成品的,有權制止和追回。不聽勸阻者,有權提請追究責任。
6.8有權制止任何人在倉庫內明火作業(yè)、玩火或吸煙,不聽勸阻者,有權提請?zhí)幜P。7責任和相關責任
7.1半成品不按本標準規(guī)定入庫或手續(xù)不齊、單據無效同意入庫,造成差錯或經濟損失的,要負工作過錯責任。
7.2半成品不按定位和規(guī)則堆放,致使物資受壓、損壞、銹蝕的,要負工
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作過錯責任。
7.3半成品出庫、退回、補領手續(xù)不齊,單據項目漏填或簽章不齊將半成品放行,影響賬表記錄、匯總、統(tǒng)計準確性的,要負工作失誤責任。造成物資損失的,要負經濟賠償責任。
7.4入庫、出庫記錄不及時,發(fā)生漏記、記錯或不按規(guī)定記賬,發(fā)現差錯也不追溯不糾正,要負工作失誤責任。單據和報表不及時上報,要負紀律責任。
7.5不執(zhí)行定期盤點和日常盤點的,出現嚴重盤盈盤虧,要負紀律責任,造成經濟損失的,要負經濟賠償責任。
7.6庫容不整潔,要負紀律責任。防火制度不嚴格執(zhí)行,造成事故的,要負失職責任,并要負部分經濟責任。
7.7半成品超定額、超期限或低于定額儲存而不及時報警,造成資金、半成品積壓或生產脫節(jié)的,要負工作失誤責任。造成產品變質,要負部分經濟賠償責任。
7.8和倉庫無關的人員擅自入庫、擅自提取半成品不制止的,要負失誤責任。發(fā)現庫房不安全,而不報告不糾正,造成半成品丟失的,要負經濟賠償責任。8檢查與考核
本標準檢查與考核由公司考評委按《考評獎罰管理標準》每月檢查考評一次,考評時間可和員工業(yè)績考評時一并進行。實行按月記分,年終獎罰。
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附加說明:本標準由總經理提出本標準由徐巧興起草
本標準由總經理組織評審并批準本標準由質管部歸口管理并解釋。本標準首次頒布日期201*-09-
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