鞋類QC驗貨手冊-檢驗準(zhǔn)備
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1、排定進度
A.QC在收到檢驗資料后,必須注意合同的交貨期。QC應(yīng)在交貨期限30天前,要求工廠排出生產(chǎn)進度表交我司作為檢驗追蹤的依據(jù)。同時,QC亦應(yīng)將進度表傳相關(guān)業(yè)務(wù)員。
B.QC應(yīng)及時檢查工廠是否按排定進度作業(yè),如有異常,應(yīng)要求工廠重新制定生產(chǎn)進度,并及時告知相關(guān)業(yè)務(wù)修訂進度,同時檢討修訂的進度是否能保證產(chǎn)品準(zhǔn)時交付。如生產(chǎn)進度不能保證產(chǎn)品準(zhǔn)時交付,應(yīng)要求工廠即使采取措施解決,并報告相關(guān)業(yè)務(wù)員。2、試穿樣品確認(rèn)
QC主管負(fù)責(zé)對公司私模產(chǎn)品在量產(chǎn)前進行確認(rèn),內(nèi)容如下:
A.一般試穿樣品尺碼:法碼男鞋41#、女鞋36#、大童31#、中童25#、小童18#(或尺寸等同、接近的其他地區(qū)、國家尺碼)
B.檢查試穿樣的長度、肥度、著地點、鞋頭翹度是否符合要求(即鞋子能不能穿、松緊度如何、是否前傾或后仰等)。
C.檢查試穿樣的舒適度,即腳拇指是否受頂壓、鞋面是否壓迫腳背、后踵是否掉跟、中底鞋墊與腳底是否吻合、行走腳感是否不適等。
D.確認(rèn)過程中,如發(fā)現(xiàn)有以上任何問題,應(yīng)立即要求工廠停止作業(yè),并與公司開發(fā)中心技術(shù)主管進行檢討核查;只有當(dāng)問題得到解決的情況下才可通知工廠繼續(xù)作業(yè)。試穿確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄保存。3、全套試做
全套試做是為了檢驗全號碼幫面在量產(chǎn)前是否存在技術(shù)問題,并且評估這些問題是否會影響量產(chǎn)質(zhì)量,全套試做確認(rèn)分為紙版試做確認(rèn)和沖刀試做確認(rèn)。當(dāng)公司私模產(chǎn)品做紙版試做確認(rèn)時,確認(rèn)由QC主管和開發(fā)中心技術(shù)主管與工廠版師主導(dǎo)作業(yè)。公模產(chǎn)品紙版試做確認(rèn)和沖倒試做確認(rèn),由QC主管與工廠技術(shù)員主導(dǎo)作業(yè)。QC必須全程參與,了解、掌握品質(zhì)控制重點。
A.全套紙版試做確認(rèn)
依訂單要求每個號碼做一雙,左腳貼底、右腳攀好幫不貼底。試做的所有材質(zhì)必須與確認(rèn)樣一致。(1)試幫所產(chǎn)生的問題及判斷
問題A:鞋頭結(jié)幫位太少:表現(xiàn)為鞋面太短,原因判斷:(1)紙版太短。
(2)面料或里料延伸率不夠。
(3)補強或刷膠、接合等作業(yè)原因,減低原估面料延伸率。(4)內(nèi)里紙版太短。連帶結(jié)果:
(1)結(jié)幫位容易破裂。
(2)鞋喉點升高,影響脫楦及穿著。(3)設(shè)計線條移位。(4)前襯及前里不平順。
問題B:鞋頭結(jié)幫位太多:表現(xiàn)為鞋面偏大,原因判斷:(1)紙版太短。
(2)皮料延伸率估計錯誤。(3)結(jié)幫拉力太大。
(4)紙版結(jié)構(gòu)錯誤而造成,須依大力結(jié)幫才能成型。(5)接合不準(zhǔn)。
問題C:鞋腰結(jié)幫位太小:表現(xiàn)為鞋面太窄,原因判斷:(1)紙版內(nèi)外腰差距設(shè)定錯誤或者未分內(nèi)外腰版。
共1頁第1頁(2)鞋口線高于原設(shè)計位置。
(3)鞋喉點(開口點)高于原設(shè)計位置。(4)材料延伸率估計錯誤(網(wǎng)布材質(zhì)易發(fā)生)。(5)材料復(fù)合后回縮。
問題D:鞋口太松:表示鞋面紙版錯誤,原因判斷:(1)紙版翹度不夠。(2)后踵中線角度后傾。
(3)面版后踵中線正確但內(nèi)里紙版后踵中線后傾。(4)內(nèi)里材料延伸率不足。
(5)后襯紙版角度錯誤造成攀幫困難。(6)腰幫拉力太大或長度向拉力太小。(7)該補強的鞋口未補強。(8)楦型錯誤或放楦變形。
問題E:楦表沿前段皺摺:表示紙版或制作錯誤,原因判斷:(1)皮料可塑性不佳(含薄膜剝離或碰花、硬殼)。(2)楦型形狀太凸出(高凸)。(3)里料可塑性不佳。
(4)前襯裝置錯誤,及未在軟化時或裝置太久已硬化時結(jié)幫。(5)面、前襯、內(nèi)里未互相貼成一體或部分未貼牢。(6)中底和楦底不符(太長或太短)或中底固定移位。(7)結(jié)幫機掃刀未調(diào)好。
(8)前襯紙版錯誤或處理不當(dāng)(邊沿未削薄或未確實削。。(9)半面版翹度不夠,外頭需要重新取翹或改正記號點。
問題F:楦表沿掌段皺。罕硎炯埌婊蛑谱麇e誤,原因判斷:(1)紙版翹度太大。
(2)內(nèi)里紙版太短或太長。(3)內(nèi)里材料延伸率不足。(4)面料可塑性較差。(5)前后里接合處理不當(dāng)。(6)內(nèi)里料或襯里掃疊。
(7)面、里未貼合或部分未貼合。(8)接幫錯誤造成。
問題G:楦表沿踵段皺。罕硎炯埌婊蛑谱麇e誤,原因判斷:(1)樣版后踵中線角度前傾,或下踵后傾。(2)紙版后踵中線弧度太直(太小)。
(3)紙版后段結(jié)幫位太大或后踵取翹不夠。(4)內(nèi)里邊紙版取直錯誤。(5)后里材料延伸率太大。
(6)中底踵段和楦底踵段不符(太大或太。#7)面料可塑性不佳。
問題H:后踵中線不平順:表示紙版或制作錯誤,原因判斷:
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招專業(yè)人才上一覽英才(1)紙版后踵中線弧度太大。
(2)紙版后踵中線弧度和楦踵弧度不符。(3)中低固定不良。
(4)后襯或內(nèi)里紙版角度錯誤。(5)裝置硬襯錯誤。
(6)結(jié)幫時后踵高度未定位或結(jié)幫歪斜。(7)面料可塑性不佳。
(8)縫合錯誤,未貼補強或補強帶貼合不良。
問題I:鞋口太緊:表現(xiàn)為脫楦不易,脫楦后將有以下影響:(1)脫楦時使鞋墻踵段產(chǎn)生皺摺,及破壞硬襯性能。(2)鞋口脆弱位置崩裂。(3)不易保持鞋型(定型),鞋頭翹度增加。(4)內(nèi)腰凹陷。(5)穿著不便。
(6)特別注意一腳蹬的鞋型。產(chǎn)生原因分析:
(1)紙版翹度太大。(2)鞋口太小。(3)結(jié)幫拉力太大。(4)后踵頂點設(shè)定太高。
(5)鞋楦后踵下大上小,不成比例。
2)鞋底部分所產(chǎn)生的問題及判斷
(1)公用底模:如鞋底使用公用模具,在紙版試做時應(yīng)檢查鞋底長度、寬度是否與楦頭匹配,有無存在進退號問題,是否應(yīng)增加模具,這些問題在這階段應(yīng)有明確結(jié)論。
(2)私用底模:如如鞋底使用專門開設(shè)的模具,在紙版試做時應(yīng)檢查鞋底的質(zhì)量是否達到要求,如鞋底長度、厚度、合模線的溢料、飛邊是否符合要求,隔色處理是存在大面積的串色等情況。QC主管應(yīng)在沖刀試做前要求工廠與鞋底廠協(xié)調(diào)解決這些問題,保證全套的鞋底質(zhì)量符合要求。QC主管應(yīng)要求工廠及時處理以上問題,不能把紙版問題帶到?jīng)_刀試做階段。B.全套沖刀試做確認(rèn)(試做要求和確認(rèn)方法同紙版試做)全套沖刀試做是為了檢查紙版試做的問題是否得以解決,沖刀試做確認(rèn)關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量控制的所有工藝技術(shù)問題能否在量產(chǎn)過程中得以有效解決。
(1)如廠方技術(shù)員對試做存在的問題提出合理的解決方法,表明這些問題在量產(chǎn)中可以克服,經(jīng)QC主管同意,可以實施生產(chǎn)。
(2)如試做存在的問題在量產(chǎn)中具有不確定因素,可能出現(xiàn)不可控制或可能產(chǎn)生偏差,雖廠方技術(shù)員提出了解決方案,但尚未見到此方法的結(jié)果,不能確保此問題在量產(chǎn)過程中能得以有效解決和控制,QC主管應(yīng)要求工廠進行二次試做。
(3)沖刀試做應(yīng)注意事項:
A.商標(biāo)、絲印圖案、高頻的規(guī)格、大小分段是否符合要求。
B.鞋面以松緊帶、拉鏈起鞋口松緊作用的,是否在鞋眼片中間處加車補強帶,以保護松緊帶的彈性和避免拉鏈變形而影響其原有的功能。
全套試做確認(rèn)的結(jié)果記錄在《試做報告》表。
3.原輔材料確認(rèn):
1)鞋面材料確認(rèn):依生產(chǎn)進度、確認(rèn)樣,QC應(yīng)要求工廠提供訂單所需的材料樣本(符合要求的規(guī)格),并將材
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招專業(yè)人才上一覽英才料樣本粘貼在材料確認(rèn)表上。確認(rèn)內(nèi)容包括材質(zhì)、顏色、厚度、規(guī)格是否與確認(rèn)樣一致。同時,QC應(yīng)要求工廠對樣本材料做常規(guī)項目(或依客戶要求)的物理性測試。只有測試合格的材料才能作為工廠采購的依據(jù)。原材料進廠后,QC應(yīng)依材料確認(rèn)表上合格的樣本對材料進行檢對,以保證量產(chǎn)的材料是正確的。
2)鞋底材料確認(rèn):依生產(chǎn)進度、確認(rèn)樣,QC對鞋底進行量產(chǎn)前確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括材質(zhì)、顏色、外觀是否與確認(rèn)樣一致。同時,QC應(yīng)要求工廠對樣底做常規(guī)項目(或依客人要求)的物理性測試,只有合格后方能量產(chǎn)。鞋底進廠后,QC應(yīng)進行核對,以保證量產(chǎn)鞋底正確。
3)包裝材料確認(rèn):依訂單、包裝資料,QC對工廠提供的包裝資料進行核對和確認(rèn),以保證包裝材料的質(zhì)量符合訂單及相關(guān)資料的要求。
確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄在《檢驗記錄備忘》表。
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1.最終檢驗方法(1)實施原則
以全數(shù)及抽驗的方式檢查產(chǎn)品自成型結(jié)束后至裝盒、配號、裝箱、打包、進庫、待運出廠的全部作業(yè)過程,保證產(chǎn)品品質(zhì)正確。
檢驗分兩個方面:一為品管檢驗,此為生產(chǎn)完成前對產(chǎn)品做100%全數(shù)檢驗;一為產(chǎn)品包裝結(jié)束、進庫待運出廠時,QC依公司所定的抽樣比例抽樣開箱檢驗,目的是防止廠方將不合格產(chǎn)品混裝入箱出貨。(2)檢驗準(zhǔn)備
A.QC應(yīng)根據(jù)出貨計劃和工廠實際生產(chǎn)進度,安排最終檢驗時間。檢驗一般應(yīng)安排在出運日的前兩天。除特殊情況,QC應(yīng)在生產(chǎn)和包裝全部完成后進行檢驗;如情況特殊,也必須在生產(chǎn)和包裝完成百份之八十后進行檢驗。B.QC應(yīng)要求工廠將待檢產(chǎn)品按款式、顏色、配碼、包裝分類別整齊堆放。
C.檢驗前,QC應(yīng)仔細(xì)查閱待檢產(chǎn)品的有關(guān)物性測試記錄,只有在確認(rèn)所有測試項目都已完成并已達到規(guī)定要求后才能進行最終檢驗(參照物性測試標(biāo)準(zhǔn))
D.檢驗前,QC應(yīng)帶齊最終確認(rèn)樣、合同、包裝資料及與產(chǎn)品檢驗相關(guān)的所有資料。(3)檢驗方式
A.QC必須親自到現(xiàn)場抽點箱號,嚴(yán)禁工廠人員替代抽點箱號。
B.檢驗以隨機抽樣方式進行,具體方法按AQL標(biāo)準(zhǔn)。抽檢箱號必須至少間隔5箱,避免箱號連續(xù),以保證被檢產(chǎn)品的代表性。(4)產(chǎn)品外觀檢驗
外觀檢驗原則以手感、目視方式進行,目測有疑義時以量具檢驗。
A.整體外觀:手感與目測檢查成鞋是否端正、對稱、平附、色澤一致、清潔,標(biāo)志齊全清晰及鞋幫、鞋里、鞋底、鞋眼等各部位有無缺陷,需要確認(rèn)尺寸的點狀缺陷時鋼尺測量,確認(rèn)線狀的缺陷應(yīng)以鞋用帶尺測量。
B.前幫長度:以鞋用帶尺貼緊前幫面,測量前幫子口端點至前幫面沿口邊沿中點或特定部位(如前幫與鞋舌接縫處等),同方法可測外包頭長度。
C.后幫高度:以鞋用帶尺緊貼鞋后幫面,測量后幫子中點至后幫面沿口邊沿中點的高度。D.特征部位:以鞋用帶尺貼緊鞋,從某參照點量至某一考察點,檢驗同雙兩只鞋的差異。E.后縫歪斜:將鞋放置在水平物上(如大理石磨板,平板玻璃等),用寬座角尺垂直邊對準(zhǔn)后幫子口點,以鋼尺測量幫后縫至角尺垂直邊的最大距離。
F:縫線:目測縫線針碼是否均勻,縫線是否整齊,是否有跳線、斷線、翻線、開線、并線重針及縫線越軌等。針碼密度用游標(biāo)卡尺測量。
G.外包(后)跟、主跟(內(nèi)后跟):目測外包(后)跟是否端正、平服,同雙兩只鞋的外包(后)跟兩側(cè)壓,察看其變形及復(fù)原情況。
H.包頭:目測外包頭是否端正、平服,同雙兩只鞋的外包頭是否對稱,以拇指按壓包頭,察看其變形情況。I.外底長度:以鞋用帶尺(拉緊)測量外底面前端點至外底面(跟面)后端點之間的長度。
J.外底寬度:將外底內(nèi)側(cè)底墻接觸水平物體并垂直側(cè)立,以鋼尺垂直測量其外側(cè)底墻距平板的最大距離即為外底寬度。
K.外底厚度:一般以鋼尺測量底墻相關(guān)部位厚度,必要時沿外底軸線將鞋底切開,以鋼直尺在切開處測量外底相關(guān)部位厚度,底墻異型或圓弧狀等,用鞋用鋼尺無法測量時可用游標(biāo)卡尺測量。
L.內(nèi)底長度:剪掉鞋帶,以鞋用帶尺貼緊內(nèi)底,測量內(nèi)底前后兩點之間的距離,或抽取被檢產(chǎn)品同品種同型號內(nèi)底進行測量。
M.前蹺:將鞋正放在水平物體上,用鞋用鋼尺測量底面前端點至水平物體的垂直距離。
N.鞋跟高度:將鞋正放在水平物體上,用鞋用鋼尺測量鞋跟后部中線上端點至跟面(水平物體)的垂直距離。O.鞋跟平正:將鞋放于水平物體上,目測鞋跟裝配是否端正、對稱、平穩(wěn)(跟面與水平物體平行)。P.鞋跟裝配牢度:一只手持鞋,另一只手持鞋跟,向個方面搖動鞋跟,手感和目測鞋跟是否松動。Q.裝飾件裝飾牢度:一只手持鞋,另一只手拉裝飾件,檢查是否牢固。
外觀質(zhì)量不合格統(tǒng)計:若發(fā)現(xiàn)一雙鞋中有一項或一項以上外觀質(zhì)量不合格,即定為一雙不合格,并以其中最嚴(yán)重
共1頁第1頁招專業(yè)人才上一覽英才的一項不合格進行統(tǒng)計。
2.最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)
一般檢驗依據(jù)以客戶確認(rèn)樣為準(zhǔn),并依定單單價、買方要求重點、特殊規(guī)格及驗貨習(xí)慣,依照當(dāng)批合理外觀及物理性檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗。當(dāng)無特殊約定時,依據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)、國際通用標(biāo)準(zhǔn)或制鞋行業(yè)其它標(biāo)準(zhǔn)。檢驗判定與分級原則為:嚴(yán)重、主要、次要、輕微、無缺點等五項,定義如下:
嚴(yán)重瑕疵凡對成品鞋構(gòu)成致命的缺陷,其特點為破壞鞋子本身的功能,影響穿著安全及外觀有礙觀瞻,應(yīng)視為嚴(yán)重瑕疵。
主要瑕疵對成品亦能構(gòu)成致命的缺陷,其特點為足以降低鞋子本身的功能,雖可修補、整理,但不得出廠,只有降低級數(shù)充任B品,應(yīng)視為主要瑕疵。
次要瑕疵未對成品鞋構(gòu)成致命的缺陷,其特點則為并不降低鞋子本身的用途,且不必再加工,稍加整理即可出廠,應(yīng)視為輕微瑕疵。
輕微瑕疵未對成品鞋構(gòu)成致命的缺陷,其特點則為并不降低鞋子本身的用途,且不必再加工,稍加整理即可出廠,應(yīng)視為輕微瑕疵。
無缺點所謂無缺點,即產(chǎn)品品質(zhì)幾乎完美,特點為無論外觀和物理性測試,均符合國家標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)視為無缺點。
具體抽樣檢驗作業(yè)按AQL標(biāo)準(zhǔn)進行,根據(jù)訂單數(shù)量決定應(yīng)抽檢數(shù)量。AQL標(biāo)準(zhǔn)將產(chǎn)品外觀問題分為A.主要瑕疵B.次要瑕疵C.輕微瑕疵。以下為AQL標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗比例和允收標(biāo)準(zhǔn):A類不合格的AQL=0.065%,B類不合格的AQL=1.0%,C類不合格的AQL=4.0%
根據(jù)上表AQL標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行抽樣檢驗,各類不合格項目順序如下:每批雙數(shù)檢驗數(shù)量A類B類C類
ACREACREACRE91-150201*0123151-2803201*134281-50050011256501-1201*00123781201-3201*25013410113201-10000201*156141510001-3500031501782122A類不合格項目:
1.鞋內(nèi)有斷針及尖銳物。2.鞋面和內(nèi)里破損。
3.金屬配件明顯生銹、松動。4.滴塑件變黃、變色、龜裂。
5.鞋頭內(nèi)里或前襯嚴(yán)重其皺、打腳。6.后跟港寶太軟,易掉跟。
7.后跟內(nèi)里嚴(yán)重起皺,產(chǎn)生磨腳。8.熱切脫落,高頻印刷掉色或脫落。9.帶狀鞋扣無回針或帶狀鞋扣脫落。10.鞋頭蹺度異常,導(dǎo)致嚴(yán)重變形。11.鞋面材料、淺色大底出現(xiàn)黃變。12.鞋子發(fā)霉。
13.中底板與大底脫離。
14.橡膠件或橡膠底出現(xiàn)噴霜或者被污染。15.內(nèi)盒及彩色包裝紙掉色。C類不合格項目
共1頁第2頁1.鞋面有五個以上線頭未修剪干凈。2.左右腳后跟高低達到或超過3mm.。3.超過五處邊距不均。
4.左右腳同部件之間位置差異3-5mm。5.左右腳同位置商標(biāo)位置相差3mm以上。6.左右腳網(wǎng)布分化起始位置偏差超過10mm。7.后跟內(nèi)里太短沒被面襯壓住。8.鞋帶頭脫落或鞋帶拉絲。
9.開膠達到或超過3mm長,3mm寬。10.溢膠達到或超過3mm寬。11.膠水線變黃。
12.超過五處定位線或定位點沒有清洗干凈。13.大底沿墻有一處污染或水跡超過3mm*3mm。14.高頻不非常清晰和不夠明顯。
15.幫面有一處沾膠,面積小于3mm*3mm。
16.幫面車線1-3處重針頓針跳針,重針頓針2-5針,跳針1-2針。17.電銹針數(shù)不夠致使電銹不夠密實。
18.左右腳部件輕微色差,或有1-3處輕微色差。19.幫面有1-3處輕微起皺。
20.左右腳皮毛長短輕微不一樣。21.少數(shù)部件出現(xiàn)毛邊。22.左右腳皮料厚度不均勻。23.外領(lǐng)口不夠飽滿。24.后跟內(nèi)里翻卷。
25.內(nèi)里不平順,輕微起皺。26.用筆涂改鞋舌號標(biāo)。27.面襯印刷不夠清晰。28.面襯號碼與鞋號碼不符。
29.左右腳有一個貼標(biāo)脫落,或者位置貼錯。30.鞋內(nèi)號碼標(biāo)脫落。
31.貼標(biāo)內(nèi)容印刷模糊不清。32.貼標(biāo)文字錯誤。
33.鞋盒號碼與鞋子的號碼不符。
3、檢驗結(jié)果判斷
A.凡有A類不合格品發(fā)生,無論B、C類不合格數(shù)多少,該批產(chǎn)品判為不合格品。B.當(dāng)未發(fā)現(xiàn)A類不合格時:
a)B、C類不合格品數(shù)B、C類合格判定數(shù)時(即B、C類合格數(shù)多于不合格數(shù)),該批產(chǎn)品判定為合格。b)B類不合格品數(shù)B類合格判定數(shù),C類不合格品數(shù)>C類不合格判定數(shù),若B、C兩類不合格品數(shù)之和B、C類合格判定數(shù)之和時,則該批產(chǎn)品判定為合格;若B、C兩類不合格品數(shù)之和B、C兩類不合格判定數(shù)之和時,該批產(chǎn)品判為不合格。4、異常問題處理
A.檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)由工廠返修或予以降級、報廢、調(diào)換合格品處理。
B.判為不合格的批次產(chǎn)品,應(yīng)要求工廠進行翻箱處理;對返修后再次提交檢驗的產(chǎn)品,應(yīng)按照原先的標(biāo)準(zhǔn)在檢驗(必要時,可實施加嚴(yán)檢驗)。
C.當(dāng)產(chǎn)品雖經(jīng)重新檢驗QC仍無法判定而要求工廠保函出貨或拒絕出貨時,QC都應(yīng)報告QC主管、公司和辦事
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A.根據(jù)《驗貨報告》項目,QC應(yīng)如實填寫檢驗結(jié)果。
B.若報告內(nèi)欄目寫不下時,請用“等”字表示(但內(nèi)容應(yīng)可查到)。C.報告須用不易褪色的筆填寫,字跡應(yīng)清晰。
D.同意出貨需QC與工廠代表簽字,翻箱重新檢驗和保函出貨需QC主管簽名,工廠出示的保函應(yīng)加蓋工廠合同章。
E.異常情況(翻箱檢驗、保函出貨、拒絕出貨)的驗貨報告、客戶QC提供的驗貨報告應(yīng)送交辦事處主管審閱。6、文件歸檔管理
A.QC在訂單完成出貨一周內(nèi),應(yīng)將確認(rèn)樣、訂單、合同附件、《材料確認(rèn)表》、《試做報告》、《檢驗記錄備忘》、《驗貨報告》、船頭樣一起整理齊全,交辦事處相關(guān)業(yè)務(wù)員歸檔保存,以便必要時追溯、查找。B.歸檔保存期限為一年。除特殊情況,一年后檔案銷毀。
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